2022-09-19
00:12
Hej Moa, Jag skaffade nyligen tjänstepension via Avanza och märkte att det finns ett bokföringsförslag som mycket riktigt läger skulden på 2732. 1, Är det fortfarande så att eekonomi inte gör detta automatiskt, flyttar beloppet från 2732 till 2510? Utan att man gör en manuell verifikation innan årsbokslutet, typ 31a december där man för över 2732 till 2510. 2, Vad menar du med "smaksak", finns det andra sätt vi skulle kunna bokföra på? Känns dock smidigt att göra enligt bokföringsförslaget. 🙂
... Visa mer
2021-11-22
13:44
Hej, Ja är egen i mitt AB. Jag har tecknat tjänstepension hos Avanza, och tanken är att jag varje månad ska betala in en summa, för enkelhetens skull säger vi 10 000kr. Jag har vid tecknandet också satt in ett engångsbelopp på 100 000kr Jag har tecknat en premiebefrielseförsäkring, för enkelhetens skull säger vi 100kr per månad Jag har tecknat en sjukförsäkring, för enkelhetens skull säger vi 100kr per månad Frågor: 1, Någonting jag behöver tänka på och vara medveten om här? 2, Hur bokför jag engångsinbetalningen på 100 000kr? 3, Hur bokför jag den månatliga inbetalningen till tjänstepensionen, premiebefrielseförsäkring samt sjukförsäkring? 4, Är det någonting att tänka på vid årsavstämningen? 5, Är det någonting som ska in på mina lönebesked?
... Visa mer
2021-11-04
11:17
Hej, tack för svar! Då skulle jag vija få riktiga e-fakturor från Visma, och det verkar som att jag ska skicka en PDF till Visma då, men till vilken adress? Känns lite som att det borde finnas en knapp i mitt konto hos Visma där jag enkelt kan starta funktionen, eller måste jag prata med ekonomiavdelningen hos Visma. Känner mig lite lost 🙂
... Visa mer
2021-11-03
11:27
Hej, Får idag faktura från Visma på PDF, men hur gör jag för att få Visma att skicka mig via e-faktura? (Jag behöver göra samma för Telia, om någon vet.)
... Visa mer
2021-10-15
09:35
Hej, Ja, på grund av dödsfall så har jag fått dispans. Jättetacksam för dina svar! Så jag skulle kunna vända såhär? 2893, DEBET 14 890 2641, KREDIT 2 978 5400, KREDIT 11 912
... Visa mer
2021-10-15
08:45
Hej, Tack för svar. Jag har inte gjort bokslut i 2020 än, det kommer jag göra i helgen. Så någon momsdeklaration är heller inte påbörjad. Så hur kan jag då rätta detta?
... Visa mer
2021-10-15
08:27
Hej, Lånar tråden lite. Några planer på Marginalen Bank?
... Visa mer
2021-10-14
23:50
Hej, Jag såg att jag ut ur 2019 och in i 2020 hade ett belopp på konto 2893, vilket var märkligt. Till slut hittade jag orsaken. 2019 köpte jag en telefon med privat utlägg och bokförde 2019-09-23 inköpet och en kortfristig skuld till mig själv. 2893, KREDIT 14 890 5410, DEBET 11 912 2641, DEBET 2 978 2019-10-10 betalades skulden ut till mitt privata konto och jag skulle då bokföra själva utbetalnigen av den kortfristiga skulden till mig själv, men där har jag nu hittat att jag inte bara bokförde utbetalningen av skulden till mig själv, jag bokförde även inköpet av telefonen en gång till. 2893, KREDIT 14 890 2641, DEBET 2 978 5400, DEBET 11 912 1930, KREDIT 14 890 2893, DEBET 14 890 Borde jag låsa upp 2019 och ordna detta, men då blir väl momsredovisningen och deklarationen fel och måste lämnas in på nytt till SKV? Hur bör jag i så fall ordna det? Kan jag korrigera detta i 2020 (som jag ännu inte lämnat in till SKV)? Hur bör jag i så fall ordna det?
... Visa mer
2021-09-22
15:53
Hej, Bokföringen för 2020 är det jag går igenom nu, den är inte färdig, har fått uppskov med denna med tanke på dödsfall/Covid. Bokföringen är färdig fram till innan årsstämman 2020, allt efter årsstämman 2020 ska jag gå igenom nu. Så vid årsstämman 2019 finns ingenting inskrivet som beskriver utdelnigen, och det finns ingen extra årsstämma 2019. Dock diskuterades utdelningen vid årsstämman 2019, men den finns inte med där. Det finns heller ingenting bokfört på 2892 under 2019 och heller inte 2020. Men det kanske jag kan göra nu? Borde jag inte kunna höra med Bolagsverket om jag kan komma in med rättelse för årsstämman 2019, och ta upp utdelningen där? Borde jag kunna bokföra utdelningen i den deklaration för 2020 som jag går igenom nu?
... Visa mer
2021-09-22
14:53
Hej igen, Tacksam för dina svar! I min K10 för inkomstår 2020 så har jag i ruta 1.6 ett belopp om 1063229. Och den privata deklarationen är ju sedan länge inskickad och skatten betald 2021-05-02 till skattekontot och ser ut att dras den 2021-11-12 "slutlig skatt". Men för min egen skull innan jag tar detta med någon revisor, vad är det som gått fel här? Fattas det någonting i min bokföring för 2019, borde jag leta efter en post efter årsstämman där utdelningen läggs till vänt på konto 2898 tills dess att det betalas ut 2020? Och årsredovisningen för 2019 har ju ingen notis om utdelning, och någon extrastämma kan jag inte åberopa då vi inte haft någon. Jag antar jag behöver komma in med en självrättelse i alla fall till bolagsverket. Men behöver självrättelse även inkomma Skatteverket eller är dom inte intresserade av om det är bokfört någonting mot 2892 under 2019? PS: I årsredovisningen för 2019 så har jag 2019-12-31 "summa fritt eget kapital" på cirka 3 miljoner. Vilket väl gör det möjligt att dela ut 1063229 under 2020? Så då har jag väl i alla fall inget fel där.
... Visa mer
2021-09-22
14:16
Hej och tack för svar, Ja detta låter ju inte alls bra. När jag tittar på årsredovisningen för 2019 så finns inget inskrivet in utdelning där. Och det var 2020-04-21 som utdelningen delades ut. Och den person som skött detta gick tyvärr bort under Covid så jag kan inte ens fråga varför det är såhär. Då har jag lite att reda i, frågan är hur jag reder upp detta nu. 2019, årets resultat är cirka 2 miljoner 2019, belopp till förfogande är cirka 3 miljoner
... Visa mer
2021-09-22
12:55
Hej, Jag tog en utdelning till mig själv år 2020 på 1 063 229,00 som jag också tagit upp i min KA10. Inga problem där och det är de utdelningsutrymme jag haft. Detta är den första utdelninen jag gjort i mitt AB. På grund av Covid har jag fått ok på att skicka in deklarationen senare, så jag gör färdigt den nu. Jag har den 1a januari 2020 bokat om föregående års resultat (vinst) med 2098 i kredit och 2099 i debit. Årsstämman hade jag den 1a April 2020. Nu till frågan, jag är osäker på hur jag ska bokföra detta. Jag har nämligen ett belopp på konto 2091 som legat några år, beloppet är på -197 464,26. Jag har också ett belopp på konto 2098 på -662 360,51. Det saknas alltså 203 404,23 för att komma upp i 1 063 229,00 som skall delas ut. Kan jag ta mellanskillnaden 203 404,23 från konto 2099 där årets resultat finns med? Och hur ska jag då bokföra detta?
... Visa mer
2019-11-18
14:01
Hej,
Några nyheter kring detta med SL-kort? Verkar vara en ordentlig gråzon där folk är oense om vad som gäller.
I mitt fall är jag konsult med hemmakontor. Jag arbetar hemma 3 dagar i veckan, annars tar jag mig via SL ut till kund.
Kan mitt egna AB betala mitt SL-kort?
... Visa mer
2019-11-18
12:43
1Gilla
Tack! Hade inte lagt märke till att man kunde markera flera rader, snyggt! Ja när jag matchar så står det; Belopp kvar att stämma av: 0,00 Arbetsgivardeklaration Så då verkar det väl ha blivit rätt då antar jag. Jag får tacka för hjälpen!
... Visa mer
2019-11-18
11:17
Jag har börjat betala ut lön till mig själv (aktiebolag) och i och med det dök det upp nya rader på skattekontot. Jag är lite osäker på jag ska göra i Visma eEkonomi Pro för att bokföra/matcha detta.
Betalade i Oktober ut lön till mig själv, jag skapade ett lönebesked och en arbetsgivardeklaration jag rapporterat in via AGI. Jag är osäker på hur jag bokför detta, och om en matchning bokför det åt mig. Jag vet inte vad jag ska matcha det mot och hur jag säkerställer att det blir korrekt.
Nu har jag importerat rader från skattekontot i form av en SKV-fil och ser nu två rader som skall "matchas". Så här ser det ut på skattekontot;
Arbetsgivaravgift okt, -15 710 Avdragen skatt okt, -28 655
-Under Lönebesked så hittar jag beloppet KREDIT -28 655 Konto 7210 Personalskatt
-Under Arbetsgivardeklaration så hittar jag beloppet DEBET -28 655 Konto 7210 Personalskatt
-Under Arbetsgivardeklaration så hittar jag beloppet DEBET -15 710 Konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
-Under Lönebesked så hittar jag beloppet DEBET -15 710 Konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter
Nu vet jag inte om jag ska matcha bäge dessa rader mot samma bokföringsförslag, men bokföringsförslaget som dyker upp i listan över "bokföringsförslag" är "Arbetsgivaravgift månad år". Denna vill bokföra enligt;
"Avdragen skatt okt"
KREDIT 28 655 konto 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) DEBIT 28 655 konto 2940 - Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
"Arbetsgivaravgift okt"
KREDIT 15 710 konto 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) DEBIT 15 710 konto 2940 - Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
Räcker det? Blir det rätt då?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240910
... Visa mer
2018-07-27
10:30
Det känns som att importen av kontoutdraget in till Visma eEkonomi inte riktigt gör rätt när den importerar in kostnadsränta för både SKV och KFM på en och samma rad, känns som den skippar det för KFM, alltså det som kommer efter semikolonet efter SKV.
... Visa mer
2018-07-27
10:13
1Gilla
Hej, Håller på att styra upp ett AB. Det finns i kontoutdraget kostnadsränta i två kolumner, en för SKV och en för KFM. Hur ska dessa två kostnadsräntor bokföras? När det till exempel står i utdraget: 2017-12-03;Kostnadsränta;-108;-5; Hur ska det då tolkas, är det 108kr som ska stämmas av mot ett konto, och 5kr mot ett annat? 108 är nämligen SKV och 5kr är KFM. Kommer både 108kr och 5kr ingå i korrigerad kostnadsränta, eller separeras dessa?
... Visa mer