2024-03-06
10:28
1Gilla
Tack, då vet jag i alla fall att det inte är något känt fel som drabbar många.
... Visa mer
2024-03-05
06:49
När jag öppnar sidan "Leverantörsfakturor" kommer det upp ett meddelande att jag har fakturor att signera. När jag väljer att signera kommer rutan "Signera betalningar" som vanligt men ovanpå den ett varningsmeddelande: "En eller flera fakturor i betalningsfilen har blivit betalda efter att filen skapades. När du signerat filen rekommenderar vi att du direkt loggar in på banken och tar bort de fakturor som redan betalats. Det är fakturorna med grå text som du bör ta bort." Men i rutan "Välj betalningsfil" finns inget att välja. Jag har inga osignerade fakturor. Ingen av knapparna Signera eller Avbryt i rutan "Signera betalningar" fungerar. Den går att klicka bort med krysset i hörnet men varje gång jag öppnar sidan "Leverantörsfakturor" börjar det om; jag uppmanas signera något som inte finns och får en varning som jag inte förstår. Och, ja, jag har kollat att ingen av de väntande signerade fakturorna är betald.
... Visa mer
2024-03-04
09:30
1Gilla
Tack för tips, ska testa om jag hittar det!
... Visa mer
2024-03-02
17:59
Hej, jag bokför för en ideell förening som inte deklarerar någon moms, varken in eller ut. När jag bokför inkommande fakturor så för jag därför inte in momsen separat utan hela summan som ska betalas hamnar i 2440 tills den blir betald. Så föreslår också programmet när jag läser in en faktura, även om det tydligt står en momssumma i fakturan. Det finns ju i våra inställningar att vi inte redovisar moms. Nu har jag efter mycket reklam för e-fakturor kryssat i att vi kan ta emot sådana. Men när e-fakturan dyker upp som utkast för bokföringen så innehåller den momsen redovisad i konto 2641, som jag inte har någon anledning att hantera. Raden är gråfärgad och går inte att ändra. Finns det något sätt att bli av med detta? Tills vidare har jag stängt av möjligheten att ta emot e-fakturor.
... Visa mer
2024-01-11
09:10
Jag hade en annan fråga samma dag (om hur man gör med förrförra årets resultat i en ideell förening) och nu hittade jag ditt svar på en likadan fråga från annan person. Dubbeltack!
... Visa mer
2024-01-10
15:33
Tack Joachim. Gåvan kom in på vårt pg-konto sommaren 2022 och sattes då som en gåva i resultatkonto. Debet 1920, kredit 3011 (som vi använder för större gåvor och bidrag). Före bokslut 2022 omfördes en del av summan till ett kapitalkonto, för att sprida ut inkomsten på två år. Debet 3011, kredit 2014 (omdöpt för ändamålet). Det kanske var ett felaktigt kontoval av dåvarande kassör, men att använda ett 20-konto skedde på uppmaning av revisorerna. Året är låst, så jag kan inte ändra det. Men säg gärna hur du tycker att det borde ha gjorts! Det jag behöver nu är dock främst hur jag ska återföra summan till 2023 då pengarna har använts, om jag helt enkelt ska flytta tillbaka från 2014 till 3011 eller på något annat sätt. MVH, Sanna
... Visa mer
2024-01-09
19:34
Tack för hjälpen! Jag hade inte uppfattat att även 2091 var ändrat för ideell förening. Men då är det alltså så att 2067 inte ska nollas mot eget kapital innan påföljande års resultat hamnar i kontot, utan det ligger kvar och ändras år för år med det nya över- eller underskottet?
... Visa mer
2024-01-09
09:37
Hej, kassör i ideell förening här, håller på med bokslut och har en fråga nummer två för idag. Föregående års resultat som finns i 2099, eller numera 2069 för ideell förening, förs ju förr eller senare till konto 2091. Ska kontot 2091 också nollas (mot eget kapital?) innan påföljande års resultat hamnar i kontot?
... Visa mer
2024-01-09
09:34
Hej! Jag är kassör i ideell förening och håller på med bokslutet. År 2022 fick vi en stor gåva, ett arv, som hamnade på resultatkontot 3011 som vi använder får sådant. Sedan bestämde vi att dela upp summan på två år. Dåvarande kassören flyttade halva summan från 3011 till ett skuldkonto 2014, som hon döpte om för ändamålet. Jag vet inte om det var rätt och om avsättningen hellre borde ha gjorts emellan kapitalkonton. Nu har vi använt pengarna under 2023 och jag vill återföra summan från konto 2014. Frågan är om jag ska föra tillbaka den till 3011 så att den finns i någon resultatredovisning, eller om jag ska föra den direkt till eget kapital.
... Visa mer
2023-12-12
10:16
Hej! Jag är kassör i en ideell förening. Vi har tidigare anlitat en bokföringsfirma som inte var så bra. Bland annat har de lämnat efter sig ett fel som nu tynger vår balans. Under två år har avsättningar gjorts för semesterlön och för sociala avgifter på 2920 "Upplupna semesterlöner" respektive 2941 "Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter". Men när det blivit dags att ta ut semester så har vår anställd fått månadslön som vanligt utan att det kvittats mot semesterlönekontona. Som jag läser vårt avtal är det korrekt att hon får månadslön plus ett mindre semestertillägg. Det är semesterlöneavsättningarna som är felaktiga. Frågan är nu hur jag skriva av avsättningarna korrekt. Får jag helt enkelt tömma skuldkontona mot de resultatkonton där de hämtats; det skulle bli 2920 mot 7290 "Förändring av semesterlöneskuld" respektive 2941 mot 7519 "Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder". Eller mot vilka konton annars? Kan jag göra likadant för ett pågående år som ett avslutat?
... Visa mer