Vi har flera fakturor som ligger inlagda i systemet från en leverantör där vi har pengar innestående. Det har varit lite dispyter kring fakturorna men nu ska detta redas upp. Hälften av fakturorna ska vi inte betala då vi har pengar innestående. De ligger under fliken betalningar. Vad gör jag med dem? Borde de ens vara där men hur ska jag annars bokföra fakturorna vi fått? En av fakturorna ska vi betala delvis där har våra innestående pengar tagit slut. Hur hanterar jag det?
Ja de innestående pengarna hamnade där då vi av misstag betalade en faktura två gånger. Istället för att leverantören betalade tillbaka dem, så blev det den här lösningen.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.