2016-04-20
09:42
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-04-20
09:42
Korrigera momsavvikelse
Har betalat tillbaka moms till en kund , hade råkat lägga moms på hyra till företag.
Vilka konton ska användas?
Svara
2 SVAR 2
2016-04-20
09:51
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-04-20
09:51
Jag hade skapat en kreditfaktura på orginalfakturan i sin helhet och skapat en ny faktura utan moms på samma datum som orginalfakturan och på så sätt korrigerar allting sig rätt i systemet. Vill du bara boka det som en verifikation får du ju boka:
K 1930 (för utbetalningen)
D 2611 (för att korrigera momsen)
Dock tror jag ändå det blir fel på momsrapporten om du bara bokar detta, då den ju hämtar informationen från fakturan.
K 1930 (för utbetalningen)
D 2611 (för att korrigera momsen)
Dock tror jag ändå det blir fel på momsrapporten om du bara bokar detta, då den ju hämtar informationen från fakturan.
Svara
2016-04-20
11:12
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-04-20
11:12
Dock bör tilläggas att du "måste" ta och "nolla ut" hela fakturan på ett eller annat sätt. Annars kommer momsrapporten inte stämma.....
Försäljning 100 kr
Moms 25 kr
Sen tar du bort bara momsen, -25 kr
Detta gör att du har en försäljning på 100 kr som programmet beräknar moms på (25 kr) och tycker att det inte stämmer med vad den förväntar sig.....
Försäljning 100 kr
Moms 25 kr
Sen tar du bort bara momsen, -25 kr
Detta gör att du har en försäljning på 100 kr som programmet beräknar moms på (25 kr) och tycker att det inte stämmer med vad den förväntar sig.....
