- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
VMB
Hej!
Jag har en fråga kring bokföring vid handel med begagnade bilar och hur Vinstmarginalbeskattning (VMB) ska tillämpas på kostnader. När det gäller kostnader som reparationer och besiktningar för bilar som ska säljas, ska dessa bokföras som löpande kostnader. Min fråga är:
- Bör jag bokföra dessa kostnader på konto 1460 (lagerbilar), eller är det mer korrekt att använda konto 5619 (övriga personbilskostnader) för exempelvis en besiktningskostnad?
- Enligt Skatteverket ska reparationskostnader och besiktningar inte påverka vinstmarginalen vid försäljning enligt VMB, men hur ska jag bokföra dessa kostnader korrekt?
Tack på förhand
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Du bokför de kostnaderna på t ex konto 5619 som du själv skriver. Det blir vanliga kostnader med vanlig moms i de fallen det är moms på kostnaden.
/Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej Joachim, tack för ditt svar! Bara för att vara säker – betyder det att jag kan bokföra alla kostnader för bilar (som besiktning, reparationer, service osv.) löpande på t.ex. konto 5619, och sedan vid försäljning av en bil inte behöver koppla specifika kostnader till just den bilen för att räkna ut vinsten? Utan att jag istället drar av de totala kostnaderna i slutet av året? Stämmer det?
Till exempel: Om jag köper en bil för 30 000 kr (0 % moms) och säljer den för 40 000 kr till en privatkund, samt har en besiktningskostnad på 1 000 kr – då ska jag enligt VMB betala 20 % moms på 10 000 kr (vinsten), och inte 20 % på 9 000 kr (dvs. vinsten minus besiktningskostnaden). Istället kan jag dra av besiktningskostnaden som en vanlig kostnad under året. Är det korrekt?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Du har uppfattat det helt korrekt.
/Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tja. Har sålt en bil idag för 50.000. Jag köpte bilen för 40.000.
Tog en bil i inbyte som jag värderade till 20.000. Ska få 30.000kr imellan som förs över till mitt konto. Hur bokför jag detta enligt vmb?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Den försäljningen skall bokföras enligt uppställningen på bilden nedan.
/Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Ska konto 3211 och 4211 inte ha någon momskod?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej,
Jag har bokfört ett bilköp från auktion på följande sätt:
- 1465 - Lager av varor VMB 28 534,05 Debet
- 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 35 123,26 Kredit
- 6540 - IT-tjänster (slagsavgift) 6 589,21 Debet
Det finns även en kostnad som bokförts på 5619 - Övriga personbils kostnader. Bilen har nu sålts för 37 500 SEK, och det är VMB som gäller vid försäljningen.
Jag undrar hur jag ska bokföra försäljningen?
Tack på förhand!
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Försäljningen skall bokföra på detta sätt.
/Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag har köpt en bil för 220.000kr. Säljaren har en skuld till finansbolaget på 200.000.
Om jag i samband med köpet betalar skulden till finansbolag. Därefter betalar jag säljaren 20.000kr. Kan jag bokföra såhär.
1930 kredit 200.000
1465 debit 220.000
2890 kredit 20.000.
När jag betalar skulden till säljaren så bokför jag såhär.
1930 kredit 20.000
2890 debit 20.000
Gör jag rätt?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Det stämmer att konto 3211 och 4211 inte har någon momskod.
Konteringarna gällande inköpet av bilden som säljaren hade en skuld till ett finans bolag är helt korrekta så det är bara att bokföra inköpet på det sättet.
/Joachim
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Okej tack. Ska idag bokföra momsen för momsperioden. Jag har 0 kr i utgående moms 2616. Och 483kr i ingående moms 2641. Kan jag bokföra det såhär.
2616 kredit 0
2641 debit 483
2650 kredit 483
Sen när jag får in momsen på företagskontot
1930 debit 483
2650 kredit 483
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Menar 1650 istället för 2650
2616 kredit 0
2641 debit 483
1650 kredit 483
När jag får momsfodran
1930 debit 483
1650 kredit 483
Stämmer det ?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Om du använder vårt eEkonomi så rekommenderar vi att man låter det ligga på 2650 redovisningskonto för moms och sedan gör en justering i bokslutet/deklarationen där man manuellt läger in det som en övrig fordran.
I Bokföringen hanterar du det på detta sätt.
2616 kredit 0
2641 debit 483
2650 kredit 483
Sen när jag får in momsen på företagskontot
1930 debit 483
2650 kredit 483
/Joachim
