2024-11-12
15:10
Tack, på vilket sätt ska jag bokföra det? Månadsvis som jag gör nu eller vad är enklast?
... Visa mer
2024-11-05
17:00
Lånar tråden. Jag har enkild firma i en enskild lokal på min tomt (attefall) med en installerad luftvärmepump .Ibland måste jag ha även extra element och givetvis lampor som utelampor tända på vintern för jag tar emot personer i min enskilda firma. Har mjukvara på min luftvärmepump så jag ser förbrukningen tillbaka i ett halvt år. Men det andra ser jag ju inte förbrukningen på. Kan jag köra på ett schablonavdrag för värme o övrig elåtgång på firman o vilken procent i så fall? Nu tar jag skärmbild på förbrukning på luftvärmepumpen och räknar av endast det på elräkningen. Ganska mkt arbete samt att jag inte tar betalt för de övriga förbrukarna.
... Visa mer
2024-01-16
13:33
Enskild firma- Jag har påbörjat bokslut. Normalt brukar jag vara lite sen på det typ i mitten på februari. Min fråga är, kan jag göra årets resultat innan jag ska betala momsen eller fått tillbaka den i februari? Jag har fixat momsberäkningen i programmet så det är gjort. Jag ska få tillbaka pengar i februari så vet inte om programmet fattar det så jag måste kvitta det själv sen? Mvh, Anders
... Visa mer
2023-05-17
16:05
Jag fick in en betalning via ett bokningssystem där man kan betala i förväg, problemet är att det är på en person min kollega hade. Jag tog det som en inbetalning i vanlig ordning och sa åt min kollega att i sin tur skicka en faktura till mig. Men hur ska jag bokföra detta. Summan ska vara med moms. Kan jag ta det via kontoplan 6000 och ingående moms? Tack, Anders
... Visa mer
2022-01-20
14:40
1Gilla
Tusen tack för hjälpen.
... Visa mer
2022-01-18
20:08
Tack för svar. Det verkar som momsen konto 2650D kom från 2010K. Jag gjorde omföring av.... 1a jan 2021 men ska jag inte lägga korrigeringen på 31 dec 2021 då blir det ju rätt med den släpande momssumman som ska betalas in i februari i mitt fall? Kan jag göra korrigeringen direkt i omföring av ...från 2021 1a jan då jag kan kryssa i och bara välja konto 2650 eller ska jag bara skapa en ny manuell verifikation? Svårt att veta om så att det inte strular till det?
... Visa mer
2022-01-16
14:52
Hej! Har Enskild firma med kontantmetoden. Upptäckte ett misstag förra året, Momsen från okt-dec år 2020 på 2422kr använde jag mig av "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" sista dec år 2020. Det blev då D2650 på 2422kr. Jag bokförde sen i februari K1930 till D2650 de 2422kr som vanligt. Men detta innebär att jag ligger på plus på dessa 2422kr på konto 2650 . Hur kan jag nolla 2650 eller måste jag göra en Korrigering av "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" och då bara kryssa i 2650. Men var ska jag då kreditera 2650 till? 1930 kontot stämmer ju med saldot? Hoppas ni förstår. Vet inte varför jag gjorde momsen i "omföring av ingående balanser på kapitalkonton på momsen? Detta ska väl visma klara av själv när man betalar in momsen i februari dvs nollställa den. Om man inte låser bokföringsåret innan man betalat in o bokfört momsen antar jag? Tack , Anders
... Visa mer
2020-08-23
20:57
Hej! Har en kund som betalt flera varor med swish till ett paketpris 2300kr . Nu vill denne ångra vissa av dessa varor 3 månader senare och jag var snäll att godkänna detta. Jag krediterade beloppet men då blev det hela beloppet då jag ej hittade annat val. Bokföringen är låst på den månaden så kunde inte ångra betalningen. Men hur gör jag sen .... ett belopp på 650 kr är ju redan inbetalt på dessa 2300kr egentligen och jag kan ju inte ta ut de 2300 kr mot varann heller? Skulle vilja på bankhändelser skriva 1670 kr kreditering och mellanskillnaden 650kr är ju de varor som då är betalda men hur ska jag kvitta det? Genom att fake swisha mig själv och skriva att den betalningen ligger inne egentligen sedan maj?... Kom gärna med ett tips eller hur jag borde ha gjort ;).
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-09-12.
... Visa mer