2024-06-14
14:09
1Gilla
Hej Tinna, Tack för svar, det låter klokt:) Blev som sagt väldigt osäker och vill att det blir rätt från vår sida. Tack så länge:) Mvh Annelie
... Visa mer
2024-06-11
08:11
Hej,
Detta är första gången jag har en anställd som är föräldraledig under längre tid så behöver lite råd.
Den anställde är föräldraledig from 231221-240820.
Den anställde har tjänat in 25 dagar under perioden 2300401-240331.
Den anställde kommer att ha tjänat in 17 dgr under perioden 240401-250331 (om jag räknat rätt)
Den anställde ska inte ha semester förrän 241220-250107 så totalt 7 dagar samt ett par dagar i oktober (vet ej datum)
Vi har arbetstidskonto så den anställde har tjänat in 40 arbetstimmar.
Hur gör jag med alla semesterdagar?
Tänkte att 5 dagar får han spara till nästa år och resten betalas ut men blir osäker så behöver hjälp.
Mvh
Annelie
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2024-01-19
11:06
1Gilla
Hej TInna, Jag förstår. Men då gör jag slutlönen i februari så att allt blir rätt. Tack för hjälpen:) Trevlig helg! /Annelie
... Visa mer
2024-01-19
10:45
Hej,
Har en anställd som slutade nu den 12 januari. Jag har tagit ut en semesterskuldlista där det står 32 timmar på arbetstidskontot och summan 6349,13,-.
Jag tänkte att jag skulle göra slutlönen nu i januari på en gång så det är klart men där blir det
32 timmar och 5485,76,- i skuld.
Varför blir det så? Är det för att på semesterskuldlistan så räknar den tom 31 januari? Men timmarna stämmer. I tidbanken väljer jag datum 20240112-240112 och uttag 32 timmar i pengar.
Är det bättre om jag gör slutlönen i februari om det kanske stämmer bättre då?
Mvh
Annelie
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2021-12-10
08:50
Hej, Jag behöver svar på samma då företaget sålt 3 st tomter som jag undrar hur jag ska bokföra. Företaget är ett AB och köpte dessa tomter 2007 i spekulation. Dessa har förblivit orörda tills nu då de blev sålda. Pengarna är insatta på kontot men hur ska konteringen se ut? Mvh Annelie
... Visa mer
2021-11-23
12:28
Hej! Hur bokför jag en faktura från Euroaccident? Vilka konton? Jag har förstått att jag ska använda särskild löneskatt och de ska inte förmånsbeskattas men hur ser konteringen ut för detta?: Plansjuk T 2162 kr Premiebefrielse 394 Tack på förhand:) Mvh Annelie
... Visa mer
2021-06-08
09:29
1Gilla
Aha, ok. Det kan förklara konteringar när jag går tillbaka i bokföringen hur det gjorts. Har inte riktigt fått ihop det men det är upplagt med ett 4xxx konto som omföringskonto. Då tror jag att jag förstår:) Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-06-08
09:25
1Gilla
Då ska jag nog klara det. Tack snälla för hjälpen:)
... Visa mer
2021-05-31
13:46
Hej, Tack för hjälpen då vet jag.
... Visa mer
2021-05-31
13:41
Hej,
Vår kran på lastbilen har tyvärr gått sönder och vi ska nu köpa en ny. Försäkringsbolaget kommer i första hand att betala av resterande lån på kranen och så resten får vi utbetalt. Vi har beställt en ny kran som vi ska betala här snart.
Kranen var inte gammal som gick sönder så har som sagt lån kvar på den och så måste jag nolla avskrivningen på den. Min fråga är då hur konteringen ser ut för det här?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Annelie
... Visa mer
2021-05-31
13:16
Hej, Jag har fått en faktura med omvänd betalningsskyldighet. Det gäller reparation på en av våra luftvärmare i en av våra fastigheter. Hur ser konteringen ut för den? Tack på förhand. Mvh Annelie
... Visa mer
2021-03-09
11:00
1Gilla
Ett sent men stort tack för hjälpen:) Mvh Annelie
... Visa mer
2021-02-17
11:38
Hej,
Jag har precis fått filen från revisorn som jag ska läsa in nu men blir osäker på vad jag ska välja då jag fick detta som svar:
Du bokför på konton med momskod. Momsrapporten för den period du försöker bokföra på är redan skapad. Om du vill ändra i tidigare skapad momsrapport ska sådan upprättas manuellt och skickas till skatteverket. Om du inte vill påverka momsen kan du automatiskt ta bort momskoderna i verifikationen. Vill du ta bort momskoderna?
--Ja/Nej
Vi gjorde ändringar vad gäller momsen och rättelser har gjorts och skickats in och blev därför osäker om jag ska vara ja eller nej. Min tanke är ju att svara ja men det kanske blir fel?
Mvh
Annelie
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-07-04.
... Visa mer
2021-02-15
15:59
1Gilla
Hej, Ja, ägaren borde verkligen veta bättre men jag har påpekat det ändå för säkerhetsskull. Det är konto 2790 i löneprogrammet så då vet jag att det nollställs sen. Stort tack för den snabba hjälpen:)
... Visa mer
2021-02-15
15:27
Hej,
En av ägarna i företaget (ett AB) har gjort ett privat inköp som dragits direkt från företagskontot. Hur bokför jag det? Antar att jag drar summan från lönen men sen?
Tack på förhand.
Mvh Annelie
Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-01-19
... Visa mer
2020-06-16
16:13
Hej! Är ny på det här så behöver lite hjälp:) Jag har bokfört en faktura på en leasingbil. (förskottsbetalning) och använt konto K 2440 och D 1720 . Beloppet på 90 000 kr ska periodiseras över 36 mån så 2 500kr/mån. Men vad använder jag för kostnadskonto för periodiseringen? När jag trycker på periodisera knappen så kommer frågan om kostnadskonto upp så blir osäker där hur jag kommer vidare. Mvh Annelie
... Visa mer
2020-05-04
10:50
Hej! Aha, ok tack snälla för hjälpen 🙂 Det är på 36 månader så då lägger jag 2500 kr per månad. Mvh Annelie
... Visa mer
2020-05-04
09:42
Hej! Är lite ny på det här så blir osäker så måste fråga hur jag ska bokföra en leasingbil (personbil) Har fått en faktura på förskottsbetalningen ( 100 000 kr) och bilen är leveransklar om ett par veckor. Hur bokför jag den här fakturan? På leasingkontraktet står det Extra leasingavgift 80 000 kr ex moms. Blir det konto 5615 80 000 kr och konto 2641 20 000 kr? Tack på förhand:) Mvh Annelie
... Visa mer
2019-10-07
06:52
Hej, Lönehöjningen är beräknad i %-sats. De som ff får lönen i efterskott är anställda som har fått sin lön beräknad på antal timmar/mån. De har jobbat heltid hela tiden. Så när vi gjorde om till månadslön så fick de inte dubbelt utan de får sin lön månaden efter.
... Visa mer
2019-10-04
09:26
1Gilla
Hej, Jag behöver hjälp att tänka:) Vi har anställda som hade timlön tidigare som vi la över till månadslön tidigare i år. ( from maj månad) Vi ska ha lönehöjning from 1 sep och de som haft månadslön sedan tidigare de har retroaktivt from 1 sep ( då de fått lön från första månaden) men hur blir de med de som tidigare haft timlön? Ska de också ha from 1 sep? Jag tänker att den lönen de fick i september är ju de timmarna de arbetade i augusti. Tänker även hur de fått lönehöjning tidigare och då har de fått nya lönen from 1 okt då höjningen ägt rum 1 sep. Mvh Annelie
... Visa mer