2025-04-14
12:37
Tack så mycket.
... Visa mer
2025-04-14
12:36
Hej, Är det något max belopp under året som man får dra som rehabilitering behandling? Får man lyfta momsen på denna kostnaden? Tack på förhand.
... Visa mer
2025-02-13
21:15
Hej, Företaget köpte för tre år sedan några snöskotrar, vilka bokfördes som lagervaror. Alla skotrar har nu sålts, förutom en. Företaget vill nu omklassificera den kvarvarande skotern som en anläggningstillgång, eftersom den hyrs ut. Frågan är hur denna omföring ska bokföras. Är det enbart en omföring från konto 14xx (lager) till 12xx (anläggningstillgångar)? Eftersom vi tidigare har gjort en inkuransnedskrivning, ska vi då överföra det belopp som finns kvar på lagerkontot 14xx? Dessutom undrar vi om avskrivning ska göras för hela året 2024 eller från och med den tidpunkt då omklassificeringen sker. Tack på förhand!
... Visa mer
2024-12-19
19:25
Hej! Företaget planerar att betala ut bonuslöner till de anställda. Tanken är att vi fastställer bonusbeloppen och bokför dem som en skuld till de anställda under innevarande räkenskapsår. Utbetalningen av bonusarna skulle sedan ske vid två tillfällen under nästa år, anpassat efter vår likviditet. Är det tillåtet att bokföra bonusarna som en skuld i år och betala ut dem under nästa år? Tack på förhand.
... Visa mer
2024-02-29
08:36
Tack Joackim och Johan.😊
... Visa mer
2024-02-27
15:19
Hej Nehlin! Hoppas att du har fått svar på din fråga. Jag har fastnat i samma fråga då företaget hade förlängt räkenskapsår med 18 månader det året förra beskatningsår och vet inte hur ska man kunna justera procents satser.
... Visa mer
2024-02-15
07:56
Hej! Två aktiebolag som inte är dotterbolag ägs av samma person. Under 2022 flyttade vi anställda från det ena bolaget till det andra, vilket innebar att semesterlöneskulder och sociala avgifter också överfördes. Ingen faktisk pengaöverföring skedde; istället bokförde vi en skuld i det första bolaget och en fordran i det andra. Nu rekommenderar revisorn att det enklaste sättet att hantera detta är att fakturera över kostnaderna och intäkterna och sedan bokföra dem i varje bolag för att minska skulderna. Jag är dock osäker på följande: Hur ska båda fakturorna bokföras (vilka konton ska användas)? Bör fakturorna dateras med 2023 års datum? Skulden kommer ju att kvarstå tills betalningen sker under 2024. Tack på förhand.
... Visa mer
2024-01-26
11:57
"Hej! Jag står inför samma frågeställning. En enskild firma som har köpt varor från EU som privatperson, och betalat importmoms till tullverket. Enligt Skatteverket behöver vi inte redovisa någon fiktiv moms eftersom varorna inköpts som privatperson. Men jag undrar vilket konto jag bör bokföra inköpet på istället för konto 4545? Tack på förhand.
... Visa mer
2023-10-05
14:51
Tack så mycket.😊
... Visa mer
2023-10-05
14:45
Hej, Tack för svar.😊 Ja inköpta tjänster i Norge nyttjas i Norge och vi får fakturor med moms som deklareras i Norge. Frågan är på vilken ruta ska vi deklarera kostnader på inköpta tjänster i momsdeklarationen i Sverige, eller skall vi välja ett kostnadskonto med ingen moms kod? Tack.😊
... Visa mer
2023-10-05
14:13
Hej! Vi köper och säljer tjänster från Norge och företaget är moms registrerat i Norge. Så vi bokför ingående och utgående moms på två olika konto som vi har skapat för Norge moms och sen gör vi avstämning när vår byrå i Norge rapporterar momsen där. Jag undrar om på vilket ruta i momsdeklarationen skall man deklarerar inköpta tjänster? Skall vi ändå bokföra momsen på konto 2614,2645? Tack på förhand.
... Visa mer
2023-02-06
10:55
Hej, Jag har samma frågan här och hoppas att få hjälp. Jag kommer att boka upp semester skuld i det första företag (gamla företag) och sen tänkte jag att jag måste nolla skulden i detta företaget eftersom skulden skall flyttas till det andra företag. Men vet inte vilket konto skall jag använda då? Det som gäller andra företaget (nya företag) räcker det med att bokföra semester skulden eller skall vi göra något mer? Tack på förhand.
... Visa mer
2021-09-21
14:17
1Gilla
Tack Tinna. Jag kollar med skatteverket.☺️
... Visa mer
2021-09-20
19:08
Hej! En aktieägare som brukar ta utdelning och har ingen lön. Nu vill han att ta ut en lön som klumpsumma för en gång. Hur ska jag räkna skatten på lönen? Finns det något som jag måste tänka på eftersom det är inte vanlig månadslön? Tack på förhand.
... Visa mer
2021-05-21
16:06
Hej!
Jag har upptäckt ett debet saldo på konto 2641 den 30/4 efter att jag har deklarerat momsen för april. Saldot fanns redan den 31/1.
Jag tänker att skapa manuella verifikationer som nollar konto 2641 och tar momsen på nästa momsdeklaration (maj). Hur gör jag?
Tack på förhand.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-06-27.
... Visa mer
2021-01-13
14:50
Tack så mycket för svaret Annical. Ja, jag menade att den inskickat till Bolagsverket.
... Visa mer
2021-01-11
12:49
Hej!
Jag har upptäckt ett fel bokföring på inköp av dator som över stiger basbeloppet.
Den bokfördes som förbrukningsinventarier(5410) istället för inventarier(1251).
Bokslutet är redan gjort och lämnat.
Hur ska jag göra?
... Visa mer
2020-11-10
15:31
Hej Annical! Tack för ditt svar. Felet var att skatten är bokförd med örena😣 och det har blivit mindre bokfört på en anställd som har fått ut för mycket ( men det ändå små belopp). Hur kan jag skapa en bokslut transaktion får att rätt detta? Eftersom den som är deklarerat är rätt.
... Visa mer
2020-11-10
14:14
Hej! Jag jobbar med bokslutet 20-06-30. Jag har upptäckt att saldon på konto 2710 i mina bokföring är 43 073,34 kr men i skatteverket det är 43 198 kr skatteavdrag. hur kan jag fixa detta på en bokslut transaktion ?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut