2023-01-18
16:37
1Gilla
Jag använder en Trello-board för sådana saker. Där kan du lägga in varje kund som ett projektkort och notera fritt. (Men det har ingen koppling till eEkonomi utan du måste skapa en egen rutin att kolla igenom boarden när du fakturerar etc.) https://trello.com/
... Visa mer
2023-01-18
06:54
1Gilla
Den är grå om du har låst året och fört över verifikationerna till eEkonomi. Lås upp året så skall det funka, jag hade samma problem.
... Visa mer
2022-12-27
15:35
2 Gillar
Hej! Streamat innehåll är en tjänst, inte en vara. Den är mest troligt momspliktig med 25% (såvida du inte anordnar utbildning som är berättigad till studiestöd). Intäktskonto lämpligen 3001 3041 om det är svenska kunder, eller 3046 om det är utanför Sverige. Kanske inom 360x om det är rena sidointäkter som du vill särredovisa från huvudintäkterna. Edit: Ändrade kontoförslag till 3041 & 3046 som är standard i eEkonomi Smart om det är det program du använder En bra sida hos Skatteverket: https://skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momssatserochundantagfranmoms.4.58d555751259e4d66168000409.html
... Visa mer
2022-12-27
15:21
Hej! Jag har blandad verksamhet och när jag gör inköp kan jag endast lyfta en del av den ingående momsen. Resten skall alltså kostnadsföras och jag förstår att jag kan göra detta på det vanliga kostnadskontot. Jag fick dock rådet att skapa ett 40-konto (4990) för "Kostnadsförd moms, blandad verksamhet". Dock ligger 4990 under rubriken "Pågående arbete / lagerförändringar värdepapper" så det blir ju konstigt. Så jag har två frågor: 1. Om jag vill kostnadsföra momsen separat, vilket konto är bra för detta? 2. Vad finns det för fördelar/nackdelar med att redovisa den separat vs att baka ihop den på vanliga kostnadskontot? Tack på förhand!
... Visa mer
2022-10-09
16:53
1Gilla
Hej! Du måste inte momsregistrera företaget men får då heller inte dra av momsen i verksamheten. Så man får göra en bedömning om det är värt arbetet med registreringen och att din försäljning därmed också blir momspliktig.
... Visa mer
2022-05-01
13:55
1Gilla
Hej Alexander, Jag är inte Visma men svarar som medlem i forumet. Som arbetsgivare kan du inte välja att lita på något annat än Skatteverkets regler. Du är skyldig att betala in preliminär skatt enligt reglerna. Om din anställde har ett beslut om A-skatt framgår där om du skall beräkna skatteavdraget baserat på tabell eller något annat (t.ex. vid jämkning). Tabellavdraget sker i intervall (det är t.ex. samma avdrag i kronor mellan 7 901 och 8 000 kronor). Det kan vara så att den anställde kommer att få tillbaka 76 kr på skatten senare, men det är inget du som arbetsgivare behöver fundera över. Mer info finns hos Skatteverket: https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skatteavdrag.4.233f91f71260075abe8800021121.html Lycka till!
... Visa mer
2022-04-27
22:39
1Gilla
Det verkar rimligt, bra tips med 35xx-kontot! Stort tack!
... Visa mer
2022-04-26
18:31
Hej! Jag har blandad verksamhet (både momspliktig och icke momspliktig). Jag har nu haft ett icke momspliktigt uppdrag och i samband med köpt tågbiljett för resan till uppdraget. Jag köpte biljetterna privat och skall redovisa utlägg i mitt eget AB samt fakturera kostnaden till kund. Kostnaden för biljetterna (360 kr inkl 6% moms) skall alltså debiteras kunden på fakturan. Eftersom huvuduppdraget (10 000:-) är momsfritt har jag förstått det som att ingen moms heller skall läggas på resan som hör till uppdraget. Har jag inte heller avdragsrätt för ingående moms på resan? Frågan är då hur detta skall bokföras och faktureras. Jag tänker följande: Kundfakturan: 3044 K 10 000 (uppdraget) 3044 K 360 (resan inkl ingående moms) 1510 D 10 360 Mitt utlägg: 5810 D 360 (biljetten inkl ingående moms) 2893 K 360 (skuld till mig privat eftersom jag betalade privat) Sedan utbetalning till mig: 2893 D 360 1930 K 360 Är detta rätt eller skall momsen hanteras på något sätt? Kunden köper ju min tjänst inkl resan momsfritt så jag antar att inte heller de skall kunna dra av ing moms eller tänker jag fel?
... Visa mer