2024-04-07
11:24
OK toppen, tack för snabbt svar! Så jag behöver inte "blanda in" konto 1790 och göra nya manuella verifikationer alltså, för att därefter vända dessa 1/1-2024?
... Visa mer
2024-04-07
11:17
Tack för svar @Roffakab ! En följdfråga - gäller samma princip också för konto 2730 och 2731? Har även där minusposter i december 2023 som nollas i början av 2024.
... Visa mer
2024-04-07
11:10
Hej! Jag har AB och håller på med årsavstämning/årsavslut. Nu har jag kommit till delen som handlar om kostnader och intäkter och hur dessa hanteras vid årsbryt. Jag jobbar som konsult och skickade en faktura 2023-12-31 som gällde arbete utfört i december. Denna bör då ha bokförts i rätt år redan om jag förstår det rätt. När jag kollar på kontoanalysen ser jag denna och även ytterligare en kundfordring på konto 1510: en som rör faktura skickad 2023-12-01 som förfaller 2023-12-31, och en som då är skickad 2023-12-31 och som förfaller 2024-01-30. Jag har därmed ett positivt saldo på konto 1510 med summan av dessa två fakturor. Hur ska jag bokföra nu för att detta ska bli rätt till årsavstämningen?
... Visa mer
2024-03-27
17:31
Hej! Jag har AB och redovisar moms kvartalsvis. Sitter nu med årsavstämningen och går igenom kontoanalys för konto 2650. I slutet av 2023 har jag gjort en momsredovisning för Q4 (oktober - december), som står med som en minuspost. Om jag byter period ser jag då att momsen är betalad som den ska till skatteverket i februari 2024. Min fråga är nu hur jag ska bokföra detta så det blir rätt. Är det OK att det i årsavstämningen står ett negativt utgående saldo på konto 2650 i slutet av året? Och att det sedan nollas i februari i nästkommande räkenskapsår? Eller behöver jag göra något ytterligare för att detta ska bli rätt (typ någon slags periodisering)?
... Visa mer
2024-03-27
17:25
1Gilla
Hej! Fick svar från supporten - det jag missat var att det finns en funktion för att baka ihop inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift, och därefter matcha båda dessa samtidigt mot AGI (i stället för som programmet föreslog - "Övrigt uttag"). Har gått igenom för året och ändrat matchningarna nu så saldot stämmer.
... Visa mer
2024-03-21
23:02
Hej! Jag kollar igenom årsavstämningen och ser att jag har ett negativt utgående saldo på skattekonto 1630. När jag kikar i detalj på transaktionerna ser jag att det blivit dubbla bokföringsposter i stort sett varje månad. Jag har bankkoppling till mitt huvudkonto 1930, och generellt har jag läst in csv-fil från skatteverket, för att därefter matcha mina transaktioner med programmets förslag. Det verkar då som att jag först bokför post "Arbetsgivardeklaration" som innehåller följande: 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) - Kredit 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter - Debet 2710 - Personalskatt - Debet Beloppet på den posten är negativt. Därefter har jag samma månad fått in post "Arbetsgivaravgift - Övrigt uttag": 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) - Kredit 2940 - Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter - Debet Beloppet på denna post är också negativt (och samma summa som 2731 i föregående post). Och slutligen samma månad ytterligare en post "Avdragen skatt - Övrigt uttag": 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) - Kredit 2510 - Skatteskulder - Debet som också är negativ (och samma summa som 2710 i första posten). Mina frågor är nu: Hur kan jag reda ut detta i efterhand, och hur undviker jag detta i framtiden? Jag tolkar det som att det borde ha räckt med att bokföra första posten (Arbetsgivardeklaration) som innehåller både skatt, sociala avgifter och personalskatt? Men vad gör jag för fel i så fall som får in alla tre posterna med bankkoppling + inläsning csv? Och hur kan jag i så fall "få bort" de andra två posterna? Kan felet hänga ihop med de bokföringsdatum jag väljer i samband med inlämning av AGI varje månad?
... Visa mer
2024-03-16
21:05
Toppen, det funkade fint, tack för svar!
... Visa mer
2024-03-01
11:43
Hej! Jag har aktiebolag och ska göra min första årsavstämning med Visma eEkonomi och går igenom checklistan. Märker nu att jag har en diff under konto 1940 - Sparkonto mellan saldot på företagsbanken och saldot som står registrerat i Visma. När jag startade mitt AB betalade jag in aktiekapital på 25000 kr (som "privatperson" till mitt företag alltså) som hamnade på sparkontot. Inser att jag aldrig bokförde den inbetalningen som gjordes i samband med företagsstarten. Undrar därför hur jag nu i efterhand kan bokföra den ursprungliga inbetalningen så saldot stämmer?
... Visa mer
2023-08-02
08:43
1Gilla
Hej! Jag gjorde i ordning en ny lönekörning för juli och valde då utbetalning 2 augusti. I Visma ser jag det datumet både på lönebeskedet och i verifikationen. Men när jag loggar in i min bank (SEB med bankkoppling) står det att lönen först kommer betalas ut den 10 augusti. Vad kan ha blivit fel och hur undviker jag det i framtiden?
... Visa mer
2023-03-09
15:41
Hej @Tinna Gunnarsson ! Ja precis, där kanske man kan utveckla avsnittet om hur det fungerar när man jobbar med bankkoppling och handlar med företagskort, och att det finns en knapp under Kassa- och bankhändelser till höger där man kan koppla bildunderlaget (kvittot).
... Visa mer
2023-03-06
10:29
Tack för svar - jag kontaktade supporten och fick hjälp med detta. Det jag missat var att det fanns en knapp på högersidan för att göra bildkopplingen direkt via Kassa- och Bankhändelser, vore nog bra att förtydliga hjälpavsnittet med detta.
... Visa mer
2023-02-24
16:25
Hej! Jag har nyligen köpt en dator till mitt AB, och betalade då med företagskort. Förstod det som att jag då behöver lägga in kvittot för detta i Visma eEkonomi (vilket jag gjorde), men verkar nu ha råkat bokföra utgiften två gånger då jag samtidigt har en bankkoppling som jag matchade manuellt. Undrar därför vad som gått fel, och funderar på om det kanske är så att man inte behöver lägga in något kvitto om man redan har en bankkoppling?
... Visa mer
2023-02-04
13:39
Tack för svar! 🙂 Men när jag försöker låsa upp får jag en varning om att jag i så fall bryter mot bokföringslagen, blev därför osäker på om det var rätt sätt att göra det på?
... Visa mer
2023-02-02
08:15
Jag har ett aktiebolag och redovisar moms enligt kontantmetoden. Insåg att jag har en leverantörsfaktura från oktober som jag skulle vilja bokföra, men har redan låst den perioden. När jag läser på skatteverket ser jag att det finns en möjlighet för företag med låg nettoomsättning att "senarelägga bokföringen till 50 dagar efter utgången av det kvartal som affärshändelsen inträffade". Undrar därför om jag ändå kan bokföra den händelsen i efterhand på något sätt, och hur jag gör det i så fall?
... Visa mer