2025-04-11
21:03
Tack så mycket för din hjälp!
... Visa mer
2025-04-11
13:32
Hej! Ursäkta det sena svaret. Jag har bifogat en skärmdump från min balansräkning, och även siffror från Visma när jag skapar en manuell verifiering (kanske blir de ännu bättre eftersom jag måste lägga dem på rätt plats). Låt mig veta om det räcker. Tack!
... Visa mer
2025-04-03
14:48
Jag har bokfört 2024 års resultat. Nu, så vitt jag förstod behöver jag överföra mina saldon 2011-2019 till mitt eget kapital 2010, enligt denna artikel https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Omforing-av-konton-for-eget-kapital/ta-p/180919 Så, jag går till verifieringar och skapar en manuell verifiering med förslag på meny 'omföring av ingående balanser på kapitalkonton' daterad 1 januari 2025. Och där är jag på förlust, jag vet inte vad jag ska göra. Kan någon hjälpa mig att kontrollera siffrorna här, vad ska stå i debet/kredit/saldo? Tack.
... Visa mer
2025-01-15
18:46
Tack för din hjälp! Nu verkar det som att jag börjar förstå mer. Förut tänkte jag att vi behöver flytta årsresultatet från konto 2019 eller 8999 till kontot 2010, som i den här artikeln. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-foregaende-ars-resultat/ta-p/176754 Jag tänkte inte på hela 20xx konton. Det var ganska förvirrande. Hoppas, jag kommer att kunna göra detsamma för år 2024 efter att jag stänger det och skapar en deklaration 🙂
... Visa mer
2025-01-15
15:53
Tack för ett snabbt svar! Så, att vara säker. Enligt vad jag ser i min Kontoanalys för år 2024 har jag ett bokfört årsresultat under 2019. Och inget mer under koderna 8999 och 2010. När jag tittar på kontoanalysen för 2023 ser jag Bokföring av årets resultat (31/12/23) med koderna 8999 och 2019, samt omföring av ingåpende balanser på kapitalkonton (01/01/23) med koderna 8999 och 2019. Jag har inga koder 2010-2018 båda åren. I det här fallet, ska jag använda menyn i verifikationer 'omföring av ingåpende balanser på kapitalkonton' med koderna 2010-2019 där för både åren 2023 och 2024, eller bara för 2024? När jag använder programråden ser det ut så här för år 2023. Jag förstår att jag behöver skriva korrekt siffrorna i debet/kredit där?
... Visa mer
2025-01-15
15:14
I 2023 gjorde jag Omföring av ingående balanser för kapital konto (jag ser koderna 2019 och 8999 där, inga koder 20xx eller 2010). Så om jag behöver göra en annan omföring, enligt ditt råd, måste jag skapa en annan verifiering och överföra alla 20xx till 2010? Men jag vet inte hur jag ska göra, när jag försöker fylla i tabellen där får jag aldrig 0 saldo på slutet. Kan du hjälpa mig att fylla i tabellen i debet/kredit där, tack?
... Visa mer
2025-01-13
18:34
Kan man endast bokföra årets resultat med 8999+2019 men omföra inte ingående balancer på kapitalkonto (20xx)? Eller ska man göra både?
... Visa mer
2025-01-13
16:56
Hej! Jag har frågor angående ett bokföringsårsresultat i VIsma ekonomi. 1) Såvitt jag förstår bokför jag årsresultatet med den manuella verifieringen. Det finns två bokföringsförslag: 1. ”Bokföring av årets resultat” (med koderna 2019 och 8999) och 2. ”Omföring av ingående balancer på kapitalkonto” (2010, 2012, 2013, 2018, 2019). Vad är skillnaden mellan dem? 2) Samtidigt finns även konto 2010 eget kapital och ett förslag från Visma artikel att man även kan välja att tömma kontot för dina egna insättningar och uttag och bokföra mellanskillnaden till kontot 2010 . Om jag vill överföra mitt års resultat till mitt eget kapital, ska jag skapa en manuell verifiering med summan 2019 i debet och 2010 i Kredit , eller ska jag använda en bokföringsforslag "Överföring av ingående saldon på kapitalkonto"? Så, i princip, vilken är nödvändig och vilken är valfri? Och vilken skulle ni rekommendera? Tack! Julia
... Visa mer
2024-04-29
11:29
TAck. Då ska jag göra det manuellt. Men du fortfarande svarade inte om Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Det var min huvud fråga. Varför svarar du inte?
... Visa mer
2024-04-28
20:06
Tack, Joachim! Kan du också hjälpa mig att bokföra årets resultat?🙏 1. Jag försökte bokföra 2022 års resultat i efterhand men jag kan inte göra det eftersom Visma automatiskt erbjuder mig att bokföra detta årets resultat (2023). Kan jag bokföra det eller redan inte? 2. Ska jag skapa en manuell verifikation med förslaget 1) Omföring av ingående balanser på kapitalkonton och skriva manuellt in föregående års resultat (2019 som kredit och lägga till 8999 som debet)? Eller finns det något annat sätt? Tack!
... Visa mer
2024-04-28
02:01
Hey! Årets resultat är detsamma som beraknad resultat/resultat före skatt i Preliminär resultaträkning? Den som jag har i NE bilaga (R11)? Tack
... Visa mer
2024-04-28
02:01
Hej! Jag avslutar mitt räkenskapsår. Men jag glömde boka mitt Årets resultat 2022. Jag försöker skapa en manuell verifikation med förslaget 1) Omföring av ingående balanser på kapitalkonton och det dyker upp flera konton som alla har noll i debet och kredit. Betyder det att jag ska skriva in föregående års resultat manuellt i 2019 som kredit och sedan lägga till raden 8999 med samma summan i debet? Eller finns det något automatiskt sätt att göra det på? Jag försökte också bokföra 2022 års resultat i efterhand men jag kan inte göra det eftersom Visma automatiskt erbjuder mig att bokföra detta årets resultat (2023). Snälla hjälp mig ☹️ Tack så mycket på förhand!
... Visa mer
2024-04-19
17:09
Ok, Jag använder 2 kod - 1930 och 3052 - Försäljn varor 12% sv. Ett program låter mig inte avsluta med ett minus. Det står på visma eekonomi - summan kan inte vara 0. Jag har debet - 0, Kredit - summan. Belopp kvar att stämma av: minus summan. Vad ska jag göra?
... Visa mer
2024-04-19
16:35
Ursäkta den förmodligen dumma frågan. Så om jag beställer något online till mitt företag och det finns flera betalningsalternativ (faktura via klarna, direktkortbetalning etc.) och jag väljer direktbetalning, men efter det får jag en faktura till min post (som även har forfallodatum och andra fakturasaker), kan jag fortfarande bokföra det som inkop av varor eftersom jag betalade direkt? Tack!
... Visa mer
2024-04-19
16:29
Jag är inte säker att jag förstår. Jag användade dessa kod: 1930, 3052 - Försäljn varor 12% sv 2621 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%. Nu, när jag återbetalar samma summa, använder jag dessa kod igen? Men jag kan inte använda utgående moms igen, eller hur? Eftersom det är inte försäljning, det är återbetalning. Så jag hamnar i alla fall i en dålig situation : antingen har jag ett minus i min bokföring (bankdandelse) som jag inte kan lämna som ett minus tydligen. Eller jag har ett plus, om jag lägger till samma summa till debit, men hur kan jag ha ett plus om jag återbetalar pengar, det är min kostnad. Så frågan är, hur kan jag bokföra min kostnad som min försäljning? Det ger ingen mening. Kan du snälla förklara det för mig steg för steg så enkelt som möjligt eftersom jag inte kan läsa mellan raderna, jag är för oerfaren med detta system. Tack.
... Visa mer
2024-04-19
06:17
Hej! Kan det stå inkop mot kvitto i bokforingen även om det är enligt fakturan? Eller ska det nödvändigtvis vara betalning av leverantorsfaktura? Tack
... Visa mer
2024-04-19
06:02
Hej hej! Jag undrar om hur man registrerar en återbetalning i dessa 2 fall: 1. När jag har betalat till ett företag för inköp av varor men sedan återbetalar detta företag pengar på grund av förseningen eller frånvaron av varorna. 2. När jag betalar tillbaka en kund för den annullerade beställningen (så först betalade kunden mig, sedan betalar jag tillbaka). Så, hur bokförar man dessa återbetalningar/avbokningar på ett rätt sätt? Tack på förhand! Julia
... Visa mer
2023-04-24
12:01
Hej Josefine! Tack för svar! Jag har också en annan liknande situation men i så fall fick jag en del av min betalning för den del av köpet som returnerades (till exempel betalade jag 5000kr med leverantörsfakturan men returnerade varor för 2000kr och de betalade mig den summan). Vad gör jag i så fall? Ska det vara övrig insättning - egen kontering- 5410 (som jag hade innan med dem) eller betalning av krediterad leverantörsfakturan? Tusen tack! Julia
... Visa mer