2024-07-12
14:45
Hej @mberg_eholm
Vid VMB redovisas moms på vinstmarginalen, dvs. skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset. Flödet i det fall du nämner ser ut så här:
Inköpspris: 1 000kr x 2 skåp = 2 000kr
Försäljningspris: 7 000kr
Vinstmarginal: 7 000kr - 2 000kr = 5 000kr
Momsen på vinstmarginalen (25%):
Vinstmarginal exklusive moms: 5 000kr / 1.25 = 4 000kr
Moms: 5 000kr - 4 000kr = 1 000kr
Man är dock inte tvungen att använda VMB vid varje försäljning av begagnade varor, utan du har alltid rätt att lägga på moms enligt de allmänna reglerna.
Fakturan till kund registreras som vanligt bara det att försäljningen bokförs på konto 3020 Försäljning VMB varor (ingen moms).
Material som använts vid renoveringen samt dina arbetstimmar räknas inte in i inköpspriset, se info nedan som är från Skatteverkets hemsida :
Jag antar att du använder normal VMB (där vinstmarginalen (försäljningspris minus inköpspris) kan identifieras på varje enskild vara) och om det stämmer så bokför du köpet av varan på konto 1465 Lager av varor VMB:
19XX Kredit 2 000kr
1465 Debet 2 000kr
När försäljningen skett och betalning från kund bokförs bokas lagret bort och inköpet samt försäljningen bokas upp:
19XX Debet 7 000kr
1465 Kredit 2 000kr
3020 Kredit 4 000kr
2616 Kredit 1 000kr
4211 Debet 2 000kr
3211 Kredit 2 000kr
Önskar dig en fin helg!
/Pamela
... Visa mer
2024-05-14
08:57
Hej Precis så du bokför insättningen mot konto 2893 så konteringen blir på detta sätt 1930 Debet 50 2893 Kredit 50 /Joachim
... Visa mer
2024-05-12
10:48
Tack för snabbt och bra svar! 🙂 Jag tror jag löste det genom att: gå in på matchning (utdraget från banken direkt i bokföringen) kvittade med de båda fakturorna och då kände systemet av summan 2552:- som en "kvarstående skuld" och kunde då matchas med den som fanns i kontoutdraget. Hoppas jag gjorde rätt, det såg rätt ut i mitt system. Tack för ditt svar, trevlig söndag 🙂
... Visa mer
2024-05-09
01:32
Hej, fick hjälp av dig för en tid sedan med ovanstående fråga och bra svar! Nu är denna händelse aktuell för mars månad och jag har gjort som du beskrev i ditt svar men ingen fråga om "kreditfakturan ska dras av" har framkommit, vad har jag gjort för fel? Har gjort exakt som du beskrev men ingen fråga om kreditfakturan har angetts. Tacksam för svar! MVH
... Visa mer
2024-04-16
09:47
Hej jag skulle precis som Roffakab inte rekommendera att du tar ut det som lön då du då även kommer få betala skatt och arbetsgivaravgift på den de 3 600 kronorna. Bättre om du sätter tillbaka pengarna så snart som möjligt till företaget och bokför insättningen mot konto 2893. /Joachim
... Visa mer
2024-03-20
16:27
Hej Annica, Tack snälla för svar! -Ok, så om jag förstår det hela rätt, så kan jag alltså "ta bort" matchningen av klumpsumman (i mitt fall på 4250:-?) och förlita mig på att "återbetalningarna" jag gjort är nog som underlag i bokföringen? Det förenklar ju en hel del. Eftersom jag är så ny här, är man rädd att göra fel och att ta bort något (matchningen i detta fall) verkar så drastiskt, men jag förstår nog dig rätt 😉 Jag har AB ja! Jag ska försöka annars kanske jag skriver igen 😉 MVH:)
... Visa mer
2024-03-19
20:13
Tack snälla! Ska göra så 🙂
... Visa mer
2024-03-11
07:22
Fann denna tråd när jag sökte på samma fråga:) Gäller det samma förutsättningar för ett aktiebolag? Med vänlig hälsning, M
... Visa mer