Hej,
Då vi är nystartat ville en leverantör att vi skulle göra en förbetalning på deras konto för beställning av hårdvara. Detta gjordes på beloppet 150,000 kr. Jag gjorde då en kontering på följande,
Kredit 1930 150,000 kr
Debet 1684 150,000 kr
När fakturan kom "råkade" jag bokföra den som vanligt. Dvs på följande vis.
Kredit 2440 150,000 kr
Debet 2641 30,000 kr
Debet 4000 120,000 kr
Problemet var ju delvis att jag inte kunde lägga kredit mot 1684 när jag skapade leverantörsfakturan. Konto 2440 var låst. Hur gör jag nu för att visa att fakturan är betald mot 1684?
Tack!