2025-03-04
10:37
Ja ett AB. Bokför jag de två första punkterna på 2641 kredit mot debet 2650? Och vid utbetalning 2650 kredit mot företagskontot debet?
... Visa mer
2025-03-03
14:18
Hej, jag har fått ett nytt beslut från skatteverket som innebär att jag ska få tillbaka moms. Hur bokför jag detta? Såhär ser punkterna i beslutet ut: Beslut 250225 moms okt 2024 - dec 2024 250213 151 Beslut 250226 moms febr 2024 240313 645 Korrigerad kostnadsränta 1 Intäktsränta 2 Korrigerad intäktsränta 10 Överskott före eventuell utbetalning 864 Utbetalning - 796
... Visa mer
2025-02-25
11:38
Tack för svar och tålamod Joachim! Nu är allt inskickat, och ärendet är löst till slut.
... Visa mer
2025-02-25
09:18
Tack, sista frågorna nu: Ang deklarationen - det går inte att fylla i datum för inlämningen, men förmodar att detta anges per automatik när man skickar in via Vismas program? Undrar också hur faktureringen för Vismasign sker, så jag inte missar pga att man måste logga in på Vismasigns plattform.
... Visa mer
2025-02-25
08:42
Så bra, här är en bild på eget kapital och skulder, från resultat 2025 ( jag har 2025 bokfört 2091 debet 15 040, 43, 2099 kredit 15 040, 43) Och vill alltså kolla så jag har bokfört på rätt sätt och med rätt belopp. Och här en bild från resultat 20241231:
... Visa mer
2025-02-24
17:11
går det att bifoga en bild? Jag har provat men hittar inget sätt att klistra in
... Visa mer
2025-02-24
16:36
Utgående saldo år 2024/ ing saldo år 2025 på konto 2099 är 15 040 kr. Jag bokade om detta 250101, så saldot blev noll. Men för kontot 2099, så var ing saldo år 2025: 6800 kr, och efter ombokningenkonto 2091-2099 (250101) så var saldot på 21 220 kr. Och det var pga detta jag blev osäker på om jag bokfört rätt.
... Visa mer
2025-02-24
16:06
om det ser ut såhär i 2024 årsredovisnings resultatdisposition: balanserat resultat : -6 000 kr årets resultat -10 000 kr förslag disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning: : -16 000 kr Är det då 10 000 kr ( eller 16 000 kr) som ska bokföras 250101 på 2091, resp 2099?
... Visa mer
2025-02-24
14:53
När jag ska godkänna deklarationen, kommer följande upp under fliken "gör färdigt och lås": Här kan du se de bokslutsverifikationer som programmet skapat automatiskt. ( då kommer S1 - 241231 - "årets resultat, skatt och förändring" upp. ) Ska jag då låsa räkenskapsåret varpå ej överförda bokslutsverifikationer överförs till Visma eEkonomi? Samt därefter manuellt bokföra 250101 årets resultat om det är förlust på: 2099 kredit 2091debet
... Visa mer
2025-02-24
13:00
Stort tack Joachim. Jag lyckades till slut få rätt på det, och har nu skickat in årsredovisningen. Nu återstår deklarationen - Programmet innefattar INK2, ink2r, ink2c. och förstår jag det rätt att jag inte behöver komplettera med något, utan bara kan skicka in om alla siffror stämmer och inte har några avvikelser jag behöver fylla i manuellt?
... Visa mer
2025-02-24
09:37
Jag har uppdaterat alla värden. Och alla poster stämmer i övrigt, så förstår inte orsaken till att det står olika siffror. Har du förslag på hur jag kan felsöka?
... Visa mer
2025-02-24
09:22
Tack. Nu en förhoppningsvis sista fråga. Alla värden stämmer när jag jfr bokföring med årsredovisning. Men i balansräkningen under posten Summa eget kapital och skulder, så står det 570 kr mer i årsredovisningens balans, jämför med bokföringens balans. 570 kr motsvarar den summa som står som skuld på skattekontot 1630. Kan det bero på detta?
... Visa mer
2025-02-21
14:54
Eller bör jag kanske redovisa noll på 1630 - skattekontot innan bokslutet?
... Visa mer
2025-02-21
14:50
Allt är grönmarkerat i årsredovisningen. Kontrollfråga dock: "Summa omsättningstillgångar" har olika värden i prel balansräkning i eekonomi vs balans i årsredovisningen. Diffen motsvarar det som står på skattekontot, -570 kr, kan det vara därför? Eller finns det någon annan förklaring till varför? Alla siffror stämmer, det är enbart denna rad som skiljer sig åt. (Och jag har laddat ned de senaste värdena från Eekonomi till årsredovisningen)
... Visa mer
2025-02-20
12:07
Nu trodde jag att allt var klart, och gick vidare till årsredovisningen. Blev dock osäker på om jag gjort fel när jag upptäckte i balansen att det stod -54 kr på konto 2731. Summan är korrekt, men borde kanske ha bokfört det mot 1630 istället innan året gick ut? frågor: 1. Är det felaktigt? 2. Går det isf att rätta i efterhand? Jag grönmarkerade inte sista markeringen på årsavstämningen ang att inte bokföra årets resultat, men öppnade årsred/ deklarationsprogrammet. Går det att avbryta/ pausa och korrigera isf?
... Visa mer
2025-02-19
16:00
Som delvis fortsättning på mitt tidigare meddelande: Jag har nu bokfört beloppet motsvarande de gamla momsredovisningarna ( dvs inte beloppet från den rättade versionen). Rättelserna stämmer med det utgående saldot 24-12- 31 för konto 2650. Vill dubbelkolla så jag inte ska bokföra 1630-2650 med det korrigerade beloppet? ( år 2025 när jag får beslutet från skatteverket ang det rättade beloppet =700 kr som ska utbetalas till mitt företagskonto. Hur bokför jag detta då? 2650 kredit 700 kr samt 1930 debet 700 kr?) Jag har gjort alla momsavräkningar ( förutom de 700 kr som jag beskrev ovan) från 2650 till 1630 i bokföringen för år 2024, och då stämmer saldot 24-12-31 på konto 1630 med det jag ska betala/ återfå från skatteverket. Då bör det stämma tänker jag. Eller tänker jag fel?
... Visa mer
2025-02-19
12:09
OK, så då bokför jag manuellt och med de gamla beloppen. Men frågan slog mig om det blir fel i årsavstämningen om jag matchar med de tidigare beloppen? Att saldona på skattekontot i Visma resp Skatteverket inte stämmer. En annan fråga: När ska avräkningen till skattekontot 1630 för moms och arbetsgivaravgifter ske? Under det år de avser, eller när man skickar in momsrapporten/ beslutet kommer från skatteverket? Ex: arbetsgivaravgift dec 2024 - ska följande bokföras år 2024, eller 2025:
1630 kredit 100 kr
2731 debet 100 kr
... Visa mer
2025-02-19
10:04
Ytterligare en fråga som följd på förra: Att bokföra de gamla beloppen går bra om jag gör det manuellt, men om jag matchar det gamla beloppet med den nya momsrapporten genom funktionen momsredovisning så kommer följande anvisning upp: "Belopp kvar att stämma av -139,00 Skapa en ny händelse nedan" Nu skrev du att jag ska matcha det gamla beloppet, så svaret är kanske att göra det manuellt? Om matchning mot den nya rapporten - hur ska jag bokföra den nya händelsen?
... Visa mer
2025-02-19
09:12
Men blir det inte fel i årsavstämningen om jag matchar med de tidigare beloppen? Att saldona på skattekontot i Visma resp Skatteverket inte stämmer. En annan fråga: När ska avräkningen till skattekontot 1630 för moms och arbetsgivaravgifter ske? Under det år de avser, eller när man skickar in momsrapporten/ beslutet kommer från skatteverket? Ex: arbetsgivaravgift dec 2024 - ska följande bokföras år 2024, eller 2025:
1630 kredit 100 kr
2731 debet 100 kr
... Visa mer
2025-02-18
22:16
Många frågor, hoppas det blir rätt till slut. Tack för tålamod! Jag har gjort punkt 1-3. För punkt 4 så har händelserna lagts tillbaka men med de gamla beloppen kvar Undrar då - t ex gällande februari momsen så fick jag tillbaka 887 kr tidigare, och nu med korrigerad momsrapport ska jag få tillbaka/ utbetalt totalt 1532 kr. Ska jag fortsatt matcha/ bokföra 887 kronor enligt det som stod sedan tidigare, och sedan invänta nytt beslut från skatteverket och då boka det resterande nya beloppet? Dvs: Det verifikat jag korrigerade bort som matchade februarimomsen var konterat: 2650 K 887 kr 1630 D 887 kr. Ska jag matcha/ bokföra detta på nytt på samma sätt med samma belopp? Eller 1532 kr? För okt-dec ska jag betala 10 066 kr med ny rapport, och har tidigare rapporterat och betalt in 10 205 kr. Det gamla beloppet 10 205 står kvar att matchas under skattekontot. Hur ska jag bokföra den överskjutande delen? Samma fråga som för februari - ska jag invänta beslut fårn skattevrket? Upptäckte nu att det finns ett alternativ med bokföringshändelse "momsredovisning" när man går in på kassa och bankhändelser/ skattekontot,. Tyvärr har jag inte upptäckt denna förut utan bokfört manuellt tidigare. Ska jag använda detta alternativ för de matchningar som återstår? (Suck, Många finesser i programmet som jag har missat, och hoppas nästa år ska bli mindre rörigt. Just nu får jag dock försöka reda ut frågetecken så gott det går så det blir rätt)
... Visa mer
2025-02-18
17:15
Ok tack! Får prova detta. kan det skapa problem att jag q1 hade månadsvis rapporter, därefter kvartalsvis? Dvs att systemet inte vill godkänna månadsrapporter jan- mars?
... Visa mer
2025-02-18
16:50
Ok. Så förstår jag rätt: 1.Jag ångrar matchningen - det skapas en korr version. 2. Ångrar momsrapporten 3. gör steg 1 och 2 för varje rapport/ matchning tillbaka till felaktiga rapporten. 4. skapar nya rapporter. 5. skapar korr - versioner från de korrigerade verifikaten med matchningarna ( för att det ska stämma med 1930 kontot) 6. skickar in samtliga nya rapporter till Skatteverket ( eller enbart de som är rättade?
... Visa mer
2025-02-18
16:24
påbörjade pngra- då kom det upp : Momsredovisningen kan inte ångras för att den är matchad. För att ångra redovisningen måste du först ångra matchningen under Kassa- och bankhändelser. Verkar spontant som många steg om man ska ångra hela årets rapporter och sedan ta bort och lägga på matchningar... Men det finns kanske inget alternativ?
... Visa mer
2025-02-18
16:16
Innan jag gör detta, måste jag kontrollfråga: Jag redovisade moms varje månad Q1, därefter kvartalsvis. Om jag ångrar t o m februari - kommer programmet att vilja göra månadsvisa rapporter för feb -mars då? Och när du säger "efter det räcker det med att bokföra om" - måste jag föra in uppgifter manuellt menar du? Eller kommer det upp en rapport att bokföra baserat på det jag bokfört?
... Visa mer
2025-02-18
16:06
Jag hade en fråga igång som blev klarmarkerad. Kan jag öppna tråden igen? (Tråden hette: Omföring av föregående års resultat)
... Visa mer
2025-02-18
15:30
Jag bokförde 2644 mot 2645 enligt det du skrev. Men detta ska väl inte påverka momsredovisningen/ rapporten?
... Visa mer
2025-02-18
14:59
Har letat men hittar inte: Hur skapar jag en ny korrigerad momsrapport i Visma?
... Visa mer
2025-02-18
12:08
Jag korrigerar, hittade det andra felet också i sista momsrapporten för året. så tar ut två nya momsrapporter och redovisar till skatteverket. Om jag gör om momsrapporter nu i efterhand, blir det fel i Vismas årsavstämning då som man behöver korrigera som skuld? Ingående balans var -11 kr på 2641- vad göra med den på enklast sätt?
... Visa mer
2025-02-18
11:33
Men det stämmer inte. Det måste avse en verifikation från februari då jag köpte en programlicens. Kan jag ha bokfört åt fel håll, med påföljd att momsrapporten blev fel? 2614 - kredit 645,22 2644 - debet 645,22
... Visa mer
2025-02-18
11:26
Kontot 2644 kanske kan bero på att jag köpte en programlicens i december, som jag nu i samband med årsavstämningen periodiserade
... Visa mer
2025-02-18
11:24
Jag redovisade månadsvis jan-mars, därefter kvartalsvis. Det är ju mindre belopp, så frågan är om jag måste felsöka när i tiden det blev fel, eller kan korrigera det i den sist inskickade rapporten okt-dec, och hur jag i så fall gör det?
... Visa mer
2025-02-18
11:06
Tack för alla svar! Snart i hamn med årsavstämningen! Nu är jag vid slutkontrollen, och när jag tittade på balansräkningen 241231, så undrar jag om något är fel? Jag har tagit ut en momsrapport per 241231, borde inte kontona 2611, 2631, 2641, 2644 vara nollade då? Såhär ser balansrapporten ut: Vid periodens början Förändring Vid periodens slut Period fg år 2611 0 175 175 0 2631 0 12,9 12,9 0 2641 -11,58 -37,58 -49,16 -11,58 2644 0 645,2 -645,2 0 2650 2354 -12559 -10250 2345
... Visa mer
2025-02-17
23:35
En följdfråga ang årsavstämningen: jag har per 241231 ett saldo på 55 kr på skatteverkets konto ( råkade göra en inbetalning för mycket) och 241231 på bokföringskontot 1630 ett saldo på 53 kr ( tror det är öres/kronutjämning). (Företagskontot 1930 är avstämt mot engagemangsbesked 241231 och det stämmer) Hur åtgärda detta enklast? Kan jag korrigera det i bokföringen 241231 och boka det som en förutbetald skuld, eller ska jag göra det år 2025? Och mot vilka konton bokför jag det? Tacksam för hjälp med hur jag ska göra och kontering!
... Visa mer
2025-02-17
12:44
Tack Joakim för tydligt svar! Som en fortsättning på årsavstämningen, så undrar jag över följande fråga för två konton: fråga 1: På kontot 1790 har jag en summa från år 2023. Hur ska jag boka om detta under år 2024? Bokfört år 231231: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 717,00 6310 - Företagsförsäkringar 3 327,00 5010 - Lokalhyra 6 390,00 Jag har inga kostnader för försäkring el lokalhyra nu, dvs inget som sträcker sig över räkenskapsåret. Är detta rätt bokföring 241231 då: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 717,00 6310 - Företagsförsäkringar 3 327,00 5010 - Lokalhyra 6 390,00 Fråga 2: Undrar samma sak för kontot 2990: - 231231 bokfördes 2990: kredit 10 kr 6530: debet 10 kr år 2024 bokförde jag sedan: 2440 kredit belopp inkl moms 12:50 6530 debet belopp ex moms 10 2641 debet moms 2:50 Borde jag ha bokfört på annat sätt? ( 6530+2641 bokfördes inte år 2024, så det är inte bokat med moms vid två tillfällen) Och hur gör jag på bästa sätt nu? ---------- - 231231 bokfördes även 2990: debet 10 kr 2893: kredit 10 kr Hur bokför jag om detta under år 2024? (konto 2893 används löpande när jag( ägare) gjort utlägg med privata pengar.)
... Visa mer
2025-02-16
09:18
Tack Joachim, För att förstå säkert: Jag ska göra 2024 års bokslut/ årsredovisning med Vismas program. Jag tog över bokföringen per den 240101 (2023 års bokslut gjordes av min redovisningskonsult) Ang fråga 1: Har jag gjort rätt: 241231 har jag bokfört detta belopp som ”ombokning av årets resultat efter stämman:” 2099 Kredit 10 kr 2091 Debet 10 kr? Fråga 2: ang år 2024 år resultat: Menar du att jag manuellt bokför år 2024s resultat den 241231? Och att det år 2025 bokförs per automatik? Det finns ett bokföringsförslag, där det kommer upp ett av Visma beräknat belopp. Är det bara att använda detta belopp om allt i övrigt är rätt bokfört? Vid minusresultat innebär det då följande konton? 8999 Kredit 10 kr 2099 Debet 10 kr Och att 2024 års resultat bokförs automatiskt 250101 efter att jag avslutat 2024/ gjort bokslutet?
... Visa mer
2025-02-11
15:43
Mitt första år med Visma eekonomi, och ska nu avsluta år 2024. Hur ska jag bokföra omföring av föregående års resultat samt årets resultat? År 2023 hade jag en redovisningskonsult som använde Björn L:s program, osäker på om det är samma kontonummer. Fråga 1: ang år 2023 års resultat (År 2023 gav ett minusresultat, och ingen vinstutdelning) 23-12-31 bokfördes 2023 års resultat: 8999 Kredit 10 kr 2099 Debet 10 kr Innebär detta att jag den 241231 ska bokföra detta belopp som ”omföring av årets resultat:” 2099 Kredit 10 kr 2091 Debet 10 kr? Det finns ett bokföringsförslag som heter Ombokning av fg års resultat (innan stämman) resp ( efter stämman) Är detta något jag ska använda istället? Fråga 2: ang år 2024 år resultat: Ska jag manuellt bokföra år 2024s resultat den 241231? Eller sker det per automatik? Det finns ett bokföringsförslag, där det kommer upp ett förutberäknat belopp. Är det bara att använda detta belopp om allt i övrigt är rätt bokfört? Vid minusresultat kan jag då använda kontona: 8999 Kredit 10 kr 2099 Debet 10 kr Det finns ett bokföringsförslag som heter Ombokning av fg års resultat (innan stämman) resp ( efter stämman) Är detta något jag ska använda?
... Visa mer
2024-02-22
08:11
Får höra av mig till support, tack för svar.
... Visa mer
2024-02-21
17:06
Jag har i Visma råkat ange organisationsnummet utan bindestreck, medan skatteverket använder bindestreck. Jag kan därför inte lämna in momsdeklarationen via esk filen. Kan jag ändra org numret så det finns med ett bindestreck i Visma e-ekonomi?
... Visa mer
2024-02-21
17:04
1Gilla
Upptäckte att det gick att använda denna fil, ledsen!
... Visa mer
2024-02-21
17:02
Jag skulle lämna in en momsdeklaration, men Skatteverket anger: Välj en fil med de uppgifter som företaget ska deklarera, Filen ska vara i XML-format.I Visma får jag enbart ut en eskd fil?
... Visa mer
2024-02-21
13:52
Jag har en sjukvårdsförsäkring i AB på 291 kr/ mån och använder fakturametoden. När beloppet dras via autogiro bokför jag 1930 mot 7620. Men hur deklarerar och bokför jag förmånen på 60%? Tacksam för svar!
... Visa mer
2024-02-21
12:47
Tack för svar! För att vara säker på att jag tolkar dig rätt. Momsen går inte att dra av då? Säg att priset inkl, moms är 500, kr, och på faktura/ kvittot står angett att det ingår 100 kr moms. Får jag inte dra av 100 kr för momsen då? Vet att jag vid annat tillfälle uppgett mitt VAT nummer till leverantören så faktura kom exkl moms, men så är det inte i detta fallet.
... Visa mer
2024-02-20
19:03
Hur bokför jag ett datorprogram, exempelvis abonnemang för Zoom? konto 4535 för inköpet inkl moms? konto 2614, resp 2644 för momsen? Dras momsen ändå av i momsrapporten då?
... Visa mer
2024-02-20
16:50
Tack för hjälpen, har åtgärdat!
... Visa mer
2024-02-20
16:16
Vad är skillnaden på att importera egna uppgifter eller flytta uppgifter? Om jag låter Visma ombesörja flyttningen, kommer det med fler uppgifter automatiskt än om jag själv registrerar och importerar via SIE fil?
... Visa mer
2024-02-20
13:46
Förtydligande ang frågan: Jag menar förstås: Går det att använda flera verifikationsserier, eller påverkar det användandet negativt? Förstår inte om verifikationsserier avser olika kontoplaner eller om det avser flera numrerade serier? Om det avser det sistnämnda så kanske det innebär att det är flera räkenskapsår med verifikatnummer från 1 och vidare?
... Visa mer
2024-02-20
13:42
Jag får upp nedan varning när jag ska importera SIE fil. Vad göra? Det är inte jag som har bokfört tidigare, men SIE filen är från Björn Lundens ekonomisystem. Filen innehåller data som kan vara inkorrekt. Du bör kontrollera varningarna innan du fortsätter. SIE-filen innehåller flera verifikationsserier, men i Visma eEkonomi används för närvarande bara en serie. Om du vill fortsätta använda flera verifikationsserier får du avbryta importen och gå till Inställningar - Företagsinställningar och ange vilka serier du vill använda i Visma eEkonomi. Starta därefter importen av SIE-filen igen.
... Visa mer
2024-02-20
08:14
Tack för tydligt och bra svar!
... Visa mer
2024-02-19
17:32
Hej, Jag har påbörjat februari månads bokföring, men inser att jag missat att bokföra några verifikat i januari. Kommer sent bokförda verifikat med i rätt månadsrapport om jag inte skapat en momsrapport eller skattedeklaration än? (Förutsatt att jag angett rätt datum på verifikaten naturligtvis) Jag menar, bortser programmet från nummerföljden på verifikaten, och skiljer ut vad som tillhör vilken månad?
... Visa mer
2024-02-19
17:16
1Gilla
Tack för utförligt svar! Det kanske är enklast att följa bankutdragen då 🙂 Jag tänker att det kan bli knepigt t ex i samband med bokslut då man vill få ett köp registrerat på rätt sida av året, men då kan man ju göra avsteg.. Har inte bokfört själv de senaste 15-20 åren. Programmen har förändrats en del:-)
... Visa mer
2024-02-17
11:35
Måste man bokföra bankhändelser genom att matcha dem mot bankkonto/ kontoutdrag? Kan man istället bokföra utan bankkonto- koppling, genom ex bildunderlag, för att utanför programmet manuellt stämma av mot bankkontot? Alternativt koppla bankkontoutdraget i visma som underlag, och radera enskilda händelser på kontoutdraget? Jag brukar bokföra kortköp den dag då köpet genomförts, inte den dag det dras från banken och då blir det ingen match.
... Visa mer