Hej!Utbetalningen kan du matcha via ett Inköp mot kvitto mot konto 5480.Läs i tråden Arbetsklädervad som gäller för avdragsgilla kläder.Kontogrupp 6200-6219 brukar användas för telekostnader. Även detta bokför du genom att matcha din utbetalning mot ett Inköp mot kvitto eller direkt via en leverantörsfaktura.
Hej!Om du har skapat fakturan i Visma eEkonomi så behöver du inte göra något alls.Om du redovisar enligt fakturametoden så bokförs fakturan på fakturadatumet och om du har Kontantmetoden/Bokslutsmetoden så bokförs fakturan på 2013 automatiskt i samband med årsskiftet./Anna
Du kan inte både ha en intäkt på 30xx-konto och ett avdrag på 70xx-konto för då kommer de ta ut varandra. Jag har för mig att bidrag för personalkostnader ska bokas på 30xx-konto och din första bokning är i så fall ok. Om det skulle vara tillåtet att göra en reducering av personalkostander istället får du boka 3988 K och 7510 D (om det är en nedsättning av arb giv avg), men detta bör du kolla först.