Hej! Har SEB-integration och alla leverantörsfakturor skickas och signeras i eEkonomi. Som jag gjort hittills så summerar jag Moms, Arbetsgiv.avg, Skatt, F-skatt och lägger via banken in en betalning på deras till BG med vår OCR 1655... Så, har lagt upp Skatteverket som en leverantör. Hur ska denna leverantörsfaktura se ut så att det konteras på rätt? Förfallodatum: När de ska ha belopp på skattekontot. Totalbelopp: Moms, Arbetsgiv.avg, Skatt, F-skatt Lev.fakturannr: ? Konto: Hur ska kontodelen se ut, vilka? Mvh,
... Visa mer