2024-12-30
11:39
Det låter mest som att du bokför åt fel håll om du får den effekten. Skulder ska ha kreditsaldo. Bokföring av vinst ska debiteras 8999 (så att Beräknat resultat blir noll ) och krediteras 2-kontot för årets vinst. Intäkter ska bokföras i kredit på ett 3-konto eftersom det vid fakturering uppstår en fordran på ett 1-konto, Kundfordringar.
... Visa mer
2024-12-16
09:19
1Gilla
Hej, det enda sättet att lösa det torde vara att skapa flera fakturor med samma fakturadatum men olika förfallodagar. Då får du intäkten bokförd nu direkt men slipper bevaka manuellt att olika delbetalningar görs i tid. Lämpligt om det är några få tillfällen. Alterativt - om det ska löpa över lång tid - kan du skapa en "återkommande" faktura då de olika delposterna faktureras t ex en gång i månaden, som ett avtal.
... Visa mer
2024-12-15
10:18
2 Gillar
Om du har förlängt räkenskapsår till 251231 ska inget bokslut göras nu per 241231 så det är bara att låta verksamheten rulla på och göra de investeringar du planerar under 2025.
... Visa mer
2024-12-06
13:46
1Gilla
Det går inte att göra i Advisor utan du gör dessa kontrolluppgifter direkt på Skatteverkets hemsida. Sök på KU31 så kommer du rätt.
... Visa mer
2024-12-06
09:44
Hej Rasmus, det är ju så att bolaget finns inte innan aktiekapitalet är inbetalat. Så när bokföringsskyldigheten inträder finns det redan och ska därför in som ingående balans. Att det sedan dras en bankavgift som minskat banksaldot har inte någon påverkan på aktiekapitalet, bara på bankkontosaldot. Det låter helt korrekt att du lägger detta som en fordran på dig eftersom det inte är bolagets kostnad utan din privata kostnad för att bilda bolaget.
... Visa mer
2024-12-06
08:57
2 Gillar
Hej, du börjar med att matcha betalningar till de kundfakturor du har. Då blir det en differens kvar som motsvarar din dagskassa. Du klickar på Ny bokföringshändelse och få då fram konteringsrader som du bokför på. Om betalningen härstammar från ett kassasystem bör intäkterna redan vara bokförda och du ska matcha mot ett avräkningskonto, i annat fall bokför du intäkter och moms på raderna. Slutligen har differensen avklarad och du klickar på Bokför.
... Visa mer
2024-11-28
12:39
1Gilla
För finansiella intäkter ska du använda ett 83-konto, då kommer det säkert att bli som du vill i staplarna.
... Visa mer
2024-09-29
16:06
Är perioden låst? Alltså den månad som fakturadatumet ligger i?
... Visa mer
2024-09-20
09:59
Om avslutet gjordes korrekt ligger allt kvar i 7 år, arkiveringstiden.
... Visa mer
2024-09-20
09:58
Får du en dubbleroing innebär det att du ska kreditera 1420 i stället för att debitera.
... Visa mer
2024-08-28
15:40
1Gilla
Börja med att kolla saldona i slutet av varje månad från årets första till nu. stämmer saldot den första månaden går du vidare till den andra. Stämmer det fortfarande går du vidare till tredje. Stämmer det inte går du igenom alla transaktioner i den månad diffen uppstått och bockar på båda sidor det som stämmer överens. Till slut kommer du att hitta någon eller några poster som inte finns på båda ställena och då rättar du dessa. När sedan den felande månaden stämmer går du vidare på samma sätt tills alla månaderna är genomgångna.
... Visa mer
2024-08-13
17:39
Då bokför du kostnaden på konto 6992.
... Visa mer
2024-08-09
08:25
Ingående balanser läggs alltid bara upp för balanskonton, inte resultatkonton. För att få in alla resultatkontons värden för innevarande år behöver du läsa in en SIE-fil med transaktioner från ditt gamla bokföringssystem. Om du inte kan få ut detta kan du skapa en verifikation på den första dagen du använder det nya systemet och på den bokföra alla kontosaldon utifrån en resultatrapport från det gamla systemet. Detta är inget jag rekommenderar utan en nödlösning.
... Visa mer
2024-08-08
09:47
Japp det stämmer.
... Visa mer
2024-08-08
08:56
Korrigeringsverifikationen ska vara precis tvärtemot konteringen på A289. Alltså det konto som debiterades på den ska nu krediteras.
... Visa mer
2024-08-08
08:54
Jo, du har helt rätt - 22 gäller för inköp av tjänster från andra länder utanför EU.
... Visa mer
2024-08-08
08:52
Tullavgiften ska inte räknas med, bara själva basvärdet enligt tullräkningen.
... Visa mer
2024-08-08
08:49
Bokför lönekörningen i juni men välj ett skuldkonto, t ex 2890, i stf bankkontot. Sen bokför du utbetalningen mot det kontot i juli.
... Visa mer
2024-08-08
08:47
Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.
... Visa mer
2024-08-08
08:46
5 öres skillnad spelar ingen roll, momsen avrundas ju ändå till hel krona. Varningen är nog bara en upplysning. Går det inte att gå vidare och bokföra momsredovisningen ?
... Visa mer