2024-12-10
14:18
Hej, Jag håller på att registrera ett särskilt företagsnamn och ska fakturera delar av verksamheten under detta namn, med annan logga på fakturan än bolagets ordinarie namn. Hur löser jag det i eEkonomi? Jag hittar inget ställe att lägga separata fakturamallar per kund eller faktureringstillfälle.
... Visa mer
2024-12-10
14:15
Tack, då gör jag så!
... Visa mer
2024-12-03
16:39
Hej, Efter att ha kollat en gång till på fakturan ser jag att det står ett svenskt momsnummer på fakturan, men moms är inte lagt på fakturan. Företaget är momsregistrerat. Min åsikt är att de borde ha debiterat inklusive moms om de nu har svenskt momsnummer. Jag vill bara vara säker på att det blir rätt på min del så att inte jag får några problem framöver.
... Visa mer
2024-12-02
14:26
Hej, Tack för svar. Att jag inte kan redovisa moms på summan förstår jag, men det som är oklart om är jag ska redovisa omvänd skattskyldighet som med EU-inköp eller om jag helt enkelt bara redovisar utan någon moms alls.
... Visa mer
2024-11-29
19:41
Hej, Jag lade en order från Amazon då ingen annan leverantör hade produkten, och fick sedan en faktura som krävde en del tankeverksamhet. Amazon har förmedlat köpet, säljaren är ett sydkoreanskt företag, som har ett svenskt organisationsnummer men inte är momsregistrerad. Valutan är svenska kronor, men någon moms har inte debiterats. Med tanke på organisationsnumret så är det tekniskt sett ett köp inom EU, men inte från annat EU land. Därför tänker jag att omvänd skatteskyldighet inte går att använda. Men om det är ett svenskt bolag så ska moms debiteras vid köptillfället. Hur löser man detta?
... Visa mer
2024-11-10
10:50
Hej, Jag undrar om man i följande exempel kan betala ut en del av kostnaden: Utbetalat bidrag under 2024: 4400 kronor Kostnad för senaste friskvård 800 kronor Totalsumman blir 5200 vilket är mer än 5000 kronor. Kan man betala ut 600 kronor av 800 på detta? Eller måste utbetalningarna vara på hela beloppet?
... Visa mer
2024-04-12
19:31
Tack, det var precis som jag trodde.
... Visa mer
2024-04-11
21:18
Hej, Snabb fråga. När man handlar från en leverantör som skickar faktura via SVEA, Walley eller liknande, vem anger man då som leverantör när man bokför fakturan? Leverantören man faktiskt handlade av, eller bolaget som ställt ut fakturan och som man betalar till?
... Visa mer
2024-03-05
16:44
Det var så enkelt. Tänkte att det kanske blir fel då eftersom de exempel jag sett visade att 2098 skulle debiteras i båda stegen om man hade haft vinst, men det blev ju rätt det här.
... Visa mer
2024-02-29
18:19
Hej, Skulle idag omföra föregående års resultat till balanserad vinst eller förlust och stötte på problem. Jag konterade den första dagen i årets redovisning enligt följande: 2099 D vinstsumma 2098 K vinstsumma Sedan ska jag omföra med följande: 2098 D vinstsumma 2091 K vinstsumma Problemet är att 2098 har ett positivt värde och när jag debiterar detta konto så nollas det så klart inte, utan det positiva värdet ökar. Finns det något jag kan göra för att åtgärda det nu, och hur konterar jag det i så fall?
... Visa mer
2023-12-26
18:03
Hej, Jag kör min privata bil i företaget (aktiebolag) och betalar ut bilersättning enligt gällande regler. Då jag behöver betala för parkering i tjänsten så gör jag det med företagets kontokort via en parkeringsapp. Nu blir frågan hur det ska konteras? De exempel jag hittar visar hur man gör kontering på bil som ägs eller leasas av företaget, men gäller något annat vid användning av privat bil? Visst måste företaget kunna betala parkeringen direkt så man slipper krångla med privata utlägg? Är det okej att kontera detta på 5800?
... Visa mer
2023-10-24
17:03
Hej, Tack för svar! Gäller detta även då det ingår en digital tjänst i prenumerationen? Omvänd skattskyldighet gäller alltså bara tjänster? /Erik
... Visa mer
2023-10-17
17:37
Hej, Om man inom företaget vill ta en prenumeration på en tidning som är relevant för verksamheten, men bolaget som erbjuder prenumerationen finns i USA och skickar en fysiskt tidning från USA några gånger per år, och även erbjuder digital tillgång till artiklar, hur konteras då detta? Det räknas kanske inte som en prenumeration när det skickas en fysisk vara? Hur gör man med momsen? Ska den konteras som utgående moms omvänd skattskyldighet (2645 och 2624) eller räknas det som import?
... Visa mer
2023-03-10
12:55
1Gilla
Tack! Jag är medveten om att man inte ska göra något i en låst period, därav rättelse 2022-12-31. Det går ju inte att låsa hela 2022 innan bokslutet är klart om jag har förstått rätt, eftersom det ska läggas till verifikationer den sista dagen i föregående år när det görs. Det får vara som det är nu, så blir det rätt från och med i år. Tack!
... Visa mer
2023-03-01
16:09
1Gilla
Tack så jättemycket! Nu har jag inte längre några varningar!
... Visa mer
2023-03-01
15:56
Hej!
Jag missade helt att efter bolaggstämman 2021 boka om föregående års resultat från 2098 till 2091, och missade det även vid bokslutet för 2021. Det innebär att ingående balanserat resultat för 2022 är fel, något som upptäcktes när jag nu ska göra bokslut för 2022.
Vad gör man åt detta? Jag har korrigerat det med en verifikation för 2022-12-31 men det ändrar ju inte ingående resultat för året.
... Visa mer
2023-03-01
15:52
Tack så mycket! Det löste problemet med differensen på en krona i balanserat resultat vid årets ingång, och balansräkningen. Nu matchar dessa. Nu kvarstår bara problemet med en differens mellan balans-/resultaträkningsrad och tillhörande not. Jag antar att detta beror på att ingående saldo är ...85,30 och utgående är ...28,50 och att ingående rundas ned, och utgående rundas upp. Är det okej att lägga en öresutjämning på 1221? Alla avskrivningar är gjorda i jämna kronor, men inköpet är bokade på 1221 utan öresutjämning. Man kanske ska börja öresutjämna även när man bokar inköp?
... Visa mer
2023-03-01
14:59
Hej, Tack för svar. Det låter som att det är en bra lösning att göra så. Däremot så upptäckte jag att jag missade att omföra föregående års resultat till balanserad vinst eller förlust vid bolaggstämman 2021 så jag gjorde en korrigering för det 2022-12-31, men det innebär ju att balanserat resultat vid årets ingång också är fel mot vad det borde ha varit. Behöver detta korrigeras ytterligare i årsredovisningen, eller kan man låta det vara så? Jag får ingen varning för det, men det skulle ju ha varit annorlunda. Om jag öresutjämnar beloppet från balanseringen vid bolagsstämman 2022 så kommer det att rundas från -...39,81 till -...40,0. Det gör att saldot på 2091 kommer att ändras från ...07,64 till ...07,45 Har jag förstått rätt där?
... Visa mer