Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Tyvärr finns det ingen funktion i Administration så att du får en bra hantering med olika nummerserier för order. Möjligheten finns kanske om du tar kontakt med någon av våra partners som gör integrerade ordersystem. Kika på denna sidan där vi samlat färdiga lösningar: http://www.vismaspcs.se/produkter/fle... Du kan klicka på leverantörens namn för att se kontaktuppgifter. Lättast är kanske att ringa och kolla med dem då de flesta även har möjlighet att göra kundspecifika lösningar.
Hej! Det står Preliminär på bokföringsutskrifterna så länge inte bokföringsåret är låst. Först när man gjort det vet programmet säkert att inge fler ändringar kan göras och därmed försvinner också texten Preliminär också. Det är inte tvingande att låsa ett bokföringsår i programmet.
Hej! Om du skapar leverantörsfakturor i programmet sköts konteringen av debet och kredit automatiskt. Nedan ser du hur en enkel kontering från en debetfaktura på 1000 kr kan se ut: 2440 kredit 1000 kr 4018 debet 1000 kr (eller valfritt kostnadskonto) Väljer du att skapa en kreditfaktura bli konteringen följdaktligen tvärtom. Om du väljer att kreditera en redan befintlig leverantörsfaktura använder programmet samma konton som på debetfakturan vilket gör att de tar ut varandra. Beroende på vilket fakturadatum man sätter på de två fakturorna är det möjligt att de bokförs på olika månader. Därför tar de ut varandra i bokföringen först när motfakturan blir bokförd. Även om du krediterar en leverantörsfaktura ligger saldot kvar på båda fakturorna och du måste registrera en betalning på dem för att de ska försvinna ur reskontran. Vanligt då är att man kvittar dem mot varandra genom att inne på någon av fakturornas flik 2 Betalningar, m m klicka Kommando - Direktkvittera. Då används konto 2449 som förslag och en betalning registreras på båda leverantörsfakturorna samtidigt. Kvittningen innebär en kreditering på betalkontot från debetfakturan och en debitering från kreditfakturan och slutsaldot på kontot blir då 0. Så här kan en kontering se ut vid kvittning av leverantörsfakturor på 1000 kr: Debetfakturan 2440 debet 1000 kr 2449 kredit 1000 kr Kreditfakturan 2440 kredit 1000 kr 2449 debet 1000 kr Det går bra att använda ett annat konto för kvittningen om du hellre vill det. Det viktiga är att samma konto används för betalningen av de båda leverantörsfakturorna och det sker automatiskt om man använder kvittningsfunktionen. Hoppas detta hjälper dig i jakten på differensen!
Det låter bra. Ja, det går bra att lägga in en säkerhetskopior från en äldre version. Blir en konvertering precis som du säger.
Hej Katarina! Lagerförändringsjournalen som du skriver ut för att bokföra lagerförändringar ska visa förändringen på ditt lager. Om du har en uppdaterad lagerförändringsjournal innan din inventering och sen skriver ut en lagerförändringsjournal efter din inventering ska den endast visa förändringen från inventeringen. Du kan också skriva ut en lagervärdeslista innan och en efter din inventering.
Awesome
Genvägar