2024-01-29
18:31
1Gilla
Hej Jag hjälper er gärna. I så fall behöver jag ert organisationsnummer och adress för att bjuda in till en samarbetskoppling och stämma av de gamla åren. Maila casperkonig@gmail.com Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-29
17:16
2 Gillar
Hej I Visma går du in på Momsredovisningar och Åtgärder. Välj Ångra och kör en ny. På skatteverket går du in på Momsdeklarationer och "Rätta momsdeklaration". Det kan också fungera att skicka in en ny fil men jag föredrar att rätta manuellt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-29
11:39
2 Gillar
Hej Kontrollera att slutskatten för 2022 verkligen drogs på skattekontot i december. I många fall aviseras den i december men dras inte förrän i mars nästkommande år. I så fall ska den ligga kvar som skuld på konto 2510. Samma gäller debiterad preliminärskatt. Om slutskattsedeln 2022 inte regleras på skattekonto förrän 2024-03-12 ska konto 2550 ha ett debetsaldo på 12*2022 års månadsdebitering + 11*2023 års månadsdebitering. Men om det är som du säger att 2022 års slutskattsedel verkligen reglerades på skattekontot i december då är det tomt på 2510 och bara 11*2023 års månadsdebitering på konto 2550. Kontrollera vad din revisor menar med "för över". Jag brukar låta grundbokföringen vara som den är men flytta beloppen i ÅR beroende på vilket belopp som är störst. Om debiterad preliminärskatt är högre än beräknad slutskatt ska det ju ligga kvar som en tillgång och då blir det 2510 som flyttas till 2550. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-29
11:21
1Gilla
Hej Du får gärna skriva ut din Balansräkning (pdf) från eEkonomi och maila till mig casperkonig@gmail.com så kan jag se om jag kan hitta felen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-29
10:28
1Gilla
Hej I grunden Årets skatt som du bokfört: Debet 8910 Kredit 2510 Vissa använder konto 2512 Beräknad skatt istället men vill du använda 2510 så går det bra. Tänk på att kontot också kan innehålla belopp från tidigare år om dessa inte är reglerade på ditt skattekonto (det datum som Skatteverket anger som "Ska finnas på ditt konto 20XX-XX-XX). 2022 års slutskattsedel kan vara utskickad i december 2023 men avräknas inte förrän 2024-03-12. Då ska slutlig skatt vara uppbokad på konto 2510(2512) tillsammans med Årets skatt (2023). Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-28
12:55
Hej Det förutsätter att du får med skatteavdraget i december månads arbetsgivardeklaration och aktieägarens individuppgift men den deklarationen är väl redan inlämnad. När betalade du ut räntebeloppet (brutto)? Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-27
15:41
1Gilla
Hej Det blir rätt och när du får återbetalning blir det omvänt: Debet 1930 Kredit 1610 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-27
14:41
Hej! Du ska ska gå in i Anläggningstillgångar och under Åtgärder kör du punkten "Gör avskrivning". Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-27
10:03
Hej Du kan bokföra överbetalningen på konto 1610 och be hen att återbetala beloppet eller reglera i nästkommande lönekörning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-26
19:52
Hej Upplupen kostnad: Debet 4610 Kredit 2990 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-26
17:28
1Gilla
Hej Det verkar som uppskrivningsfondens planenliga nedskrivning ligger på 50 år vilket i sig inte är något problem om värderingen fortfarande är en rättvisande bild. Du kan naturligtvis göra en ny omvärdering och justerad nedskrivning. Det man kan undra över är hur denna schablonbokning av avskrivningar har presenterats i ÅR och notapparat. Om du vill får du gärna skicka mig bolagets org.nummer. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-26
17:16
1Gilla
Hej Du har gjort helt rätt. Inbetald skatt i en EF syns bara i balansräkningen och på konto 2012. I Resultaträkningen bokförs ingen "Årets skatt". Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-26
16:28
Hej Om utbetalningen från Regionen i sin helhet är ställd till ert företag enligt det avtal som finns mellan er och Regionen bör hela beloppet bokföras på konto 3044. Om ni sedan har ett internt avtal med bolag B om att de ska ha en ersättning (internt beräknad) för de tjänster de utför enligt ert avtal då får Bolag B fakturera er det beloppet och ni bokför det som 4610 Legoarbete. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-26
16:03
Hej Konto 5062 Sophämtning (om det är en lokal som du hyr) Konto 5162 Sophämtning (om det är en lokal som du äger) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-26
15:56
1Gilla
Hej Om jag förstått det rätt så är Klossoteket en Enskild firma och har då ingen IB 2024-01-01 då det är det första verksamhetsåret. Så supporten har helt rätt. Din bokföring i ver 1 och 2 är korrekt och du kommer vid årets slut 2024-12-31 att göra bokslut. Differensen i balansräkningen är då Årets resultat som du bokar upp med konto 8999 respektive 2099 (debet och kredit beroende på om det är vinst eller förlust. När du bokar upp Årets resultat kommer balansräkningen att balansera och automatiskt att föras över till IB 2025-01-01. Ett fel som ibland inträffar är att det bokförs intäkter eller kostnader efter uppbokning av Årets resultat. Då uppstår en ny differens som inte får vara kvar utan måste uppbokas enligt ovan. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-25
21:47
2 Gillar
Hej Den ersättning som betalas ut i januari men tillhör december bokar du upp som en Upplupen Intäkt på konto 1790 i bokslut 2023-12-31: Debet 1790 XXXX kr Kredit 3044 XXXX kr Arbetar du i Årsredovisning/Deklaration lägger du in den som en Bokslutsverifikation. 2024-01-01 vänder du på bokningen: Debet 3044 Kredit 1790 Sen kan du bokföra utbetalningen på vanligt sätt. 1510 används bara till Kundfakturor. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-25
20:32
Hej Då får du boka om primärvårdsersättningen till konto 3044. Den tillhör ju din ordinarie verksamhet och ska nog inte klassificeras som "Övrig". Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-25
20:30
Hej Då får du endera: - Låsa upp december 2023 och göra en korrigeringsverifikation så att lagervärdet stämmer. - Acceptera att det skiljer 20 kr mellan ditt förenklade bokslut och bokföringen. (jag föredrar detta alternativ) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-25
20:23
Hej Du får använda de "gamla" siffrorna i ditt förenklade bokslut också. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-01-25
20:18
1Gilla
Hej Använd konto 8920 för att bokföra mellanskillnaden Debet 8920 7 000 Kredit 1630 7 000 Om 7 000 är relativt litet jämfört med 2023 års beräknade skatt och man inte vill visa sin felräkning kan man "gömma" differensen i ordinarie konto 8910 Årets skatt. (Obs det var inte jag som sa). Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer