2022-09-09
16:44
Hej forumet! Skall starta upp ett nytt bolag tillsammans med tre andra ägare, där vi ägare kommer att gå in med ägarskapet som aktiebolag i det nya bolaget. Alltså det blir fyra stycken aktiebolag som erhåller 25% av aktierna i det nya bolaget. Finns det något som hindrar att man inte får fakturera "dotterbolaget" (ej koncern) konsulttimar från sitt ägande aktiebolag för utförda aktivieter? Exempelvis, mitt aktiebolag (som har andra kunder), fakturerar för 25 timmar för utfört arbete till det nya aktiebolaget som köpt in dessa timmar? STORT TACK på förhand! //Adde
... Visa mer
2022-09-09
14:02
Hej @Tinna Gunnarsson! tack så mycket för detta tips om hur jag kan gå tillväga. Skulle det vara något att få till som rapport med fasta kostnader? Eller det kanske är svårt eftersom alla kanske inte bokför på samma konton de olika fasta kostnaderna? Önskar dig en riktigt suverän helg Tinna och glad att vara tillbaka i forumet. 😉 //Adde
... Visa mer
2022-09-05
06:50
Hej forumet! Finns det någon enkel rapportfunktion (diagram) för att få ut fasta kostnader utifrån bokföringen, t.ex. om vissa konton i kontoplanen som klassificeras som fasta kostnader? Tack på förhand! Adde
... Visa mer
2022-08-08
10:07
Tack så mycket @Roffakab för du tog dig tid att svara och kom med lösningen. Gör det till en fenomenal vecka! Vänliga hälsningar, Adde
... Visa mer
2022-08-07
09:57
Hej,
fått en faktura från mobiloperatören Tre som ser ut enligt följande:
Totalt exkl. moms
249,00
Moms 25%
62,25
Öresavrundning (+/-)
-0,25
Belopp (ej moms)
9,00
Enligt specifikationen så är dessa 9 kronor för 3st betal SMS som inte omfattar moms.
När jag bokför enligt nedan så vet jag inte på vilket konto jag skall stoppa in dessa 9 kronor, som enligt mig torde höra till konto 6212 - mobiltelefoni.
2440 Kredit 320,00
2641 Debet 62,25
6212 Debet 249,00
3740 Kredit 0,25
Detta gör ju att inte momsen stämmer, om istället för 249,00 kr lägger 258,00 kr på konto 6212.
Hur löser man detta?
Tack på förhand!
//Adde
... Visa mer
2022-07-08
18:04
Hej! har nu i efterhand noterat att för en leverantörsfaktura gällande redovisningstjänster så bokförde jag det på fel konto 🙄. Det blev enligt följande: Konto Debet Kredit 2440 7088,00 2641 1417,50 2650 (felaktigt) 5670,00 3740 0,50 Konto 2650 (Redovisningskonto för moms) är ju helt fel och skulle vara konto 6530 (Redovisningstjänster). Nu kan jag inte korrigera detta längre, hur går jag tillväga? Skall jag skapa en bokföringsorder och boka om enligt: Konto Debet Kredit 2650 5670,00 6530 5670,00 Och så skriver jag en beskrivning som lyder "Korrigering pga felaktigt konto"? Tacksam för hjälp! //Adde
... Visa mer
2022-07-07
06:23
Hej! Lyckades med konststycket att betala en leverantörsfaktura (mobiltelefonitjänst) två gånger. Jag hade visst registrerat den så att den åker över via betalfil till Swedbank, men så hade jag även lyckats registrera den manuellt för betalning på Swebank. Så i efterhand noterade jag i Visma eEkonomi under Kassa- och bankhändelser att beloppet om 311,00 kr hade dragits, där en av dem inte matchade utan måste matchas manuellt. Då beloppet är återkommande månadsvis på mobilabonnemanget, kan jag då bokföra detta på konto 1480 (förskott för varor och tjänster) och sedan när fakturan för nästa period kommer, så bokar jag bara bort den? Mitt tankeexmepel för manuell verifikation: Konto Debet Kredit 1930 311,00 1480 311,00 När den "nya" leverantörsfakturan anländer så bokför jag enligt: Konto Debet Kredit 1480 311,00 2641 62,25 6212 249,00 3740 0,25 Skulle detta bli korrekt? STORT TACK på förhand! //Adde
... Visa mer
2022-07-07
06:06
2 Gillar
Tack så jättemycket @Josefine Johansson för ditt svar! 🙏
... Visa mer
2022-06-27
15:56
Hej forumet! Tänkte stämma av hur jag bokför följande scenario: Har ett par privata prylar som jag låta bolaget ta över för att använda som förbrukningsinventarier alternativt sälja från bolaget, hur bokför jag detta? Utgår från att en marknadsmässig värdering måste ske genom att stämma av på något sätt på begagnatmarknaden, samt att man inte kan dra av någon moms. Men hur bokförs inköpet? Tack på förhand! //Adde
... Visa mer
2022-06-13
07:10
Hej forumet! Sitter och stämmer av lite konton och lyckas konstatera att för den lön jag tog ut i april 2022 så ser jag att jag i maj 2022 inte överfört det belopp till skattekontot som i bokföringen är konto 1630, från bankkontot (1930) som omfattar personalskatt och arbetsgivaravgifter enligt den i Visma eEkonomi skapade arbetsgivardeklarationen. Flödet som jag förstår det är ju att vid skapande av lönebesked så bokas personalskatten upp och så även lagstadgade sociala avgifter. För att sedan när arbetsgivardeklarationen upprättas, så minskas de båda och summan av de båda bokas (belastas) mot skattekontot (konto 1630). Därefter så skall en betalning/överföring från bankkontot (1930) ske till skattekontot (1630) motsvarande det belopp som personalskatten och de lagstadgade sociala avgifterna uppgår till. Därefter så skall en avstämning av skattekontot (1630) ske när Skatteverket då "dragit beloppet" från Skattekontot så att skatteskulder minskar. Det jag önskar stämma av att det är OK att jag i efterhand genomför denna betalning till skattekontot, en månad senare? Är ju viktigt och värdefullt att ha kontoavstämningar där det matchar i slutet av månaden. Tack på förhand! //Adde
... Visa mer
2022-06-13
06:39
1Gilla
Tack så mycket för ditt svar och bekräftande på min analys och slutsats @Tinna Gunnarsson. 🙂
... Visa mer
2022-05-18
08:54
Eller är det så enkelt att jag lägger ill en ny bokföringshändelse och använde konto 2710 som motkonto?
... Visa mer
2022-05-17
11:17
Hej, hoppas få hjälp med huruvida jag skall bokföra korrekt. Fick hjälp av en redovisningskonsult med årsredovisning och bokslut. Har haft ett inlånat kapital på 100.000 kr en tid och hade inte haft tanken på att ta ut ränta på detta. Redovisningskonsulten hade vid årsbokslutet då skapat en verifikation enligt följande: Beskrivning: ränta lån ägare 579 dagar * 2,5% * 100000 Konto 2393 Kredit 3965 Konto 8400 Debet 3965 30% skatt på beloppet 3965 kr blir 1189 kr. Detta ägde rum den 11:e april då årsstämman ägde rum och beslutade att ränta skulle delas ut. Skapade då en manuell verifikation i Visma eEkonomi enligt: Konto 2710 Kredit 1189 Konto 2393 Debet 1189 När jag läste tydligare vad redovisningskonsluten hade skrivit, så skulle jag bokföra det mot konto 2939 3965 och konto 2710 1189, vilket jag inte hade gjort enligt ovan. Men nu i efterhand tänker jag att det blir ju en differens på 2276 kr om jag skulle bokföra enligt redovisningskonsulten. Har inte lyckats erhålla något svar än på min fråga hur jag skall göra, därav att jag kollar av med Vismas fenomenala forummedlemmar. 🙂 Detta matade jag in manuellt på Maj månads arbetsgivardeklaration i år (2022) för månaden April under rubriken Ränta och utdelning - underlag (fält 492) 3 965 och skatteavdrag (fält 496) 1 189, efter att ha laddat in filen från Visma eEkonomi. När jag nu skall matcha mot Skattekontot under Kassa- och bankhändelser, så matchar jag arbetsgivaravgifter och avdragen skatt april 2022 mot den arbetsgivardeklaration som jag skapat i Visma eEkonomi. Men nu diffar det ju (belopp kvar att stämma av) -1 189 kronor då jag manuellt korrigerade på Skatteverket i arbetsgivardeklarationen för att få med räntan och den skatt (1189kr) som jag skall betala. Vad skall jag matcha detta belopp emot? Skall jag trycka ny bokföringshändelse och bokföra mot vilket konto? 2710? Tacksam för hjälp så att allt blir rätt och riktigt! //Adde
... Visa mer
2022-04-12
14:51
1Gilla
Tack så mycket @Tinna Gunnarsson!
... Visa mer
2022-04-11
18:01
Hej,
jag är lite old school och gillar att sätta in kundfakturor, leverantörsfakturor, kvitton och kontoutdrag i en pärm, även om nästan allt idag sker och kommer digitalt. 🙂
Har en fråga vad gäller att upprätta en bokföringsorder eller om det räcker med en utskrift av en verifikation från Visma eEkonomi som underlag?
Har nämligen erhållit ränta på inlånat kapital till aktiebolaget (innestående utdelning) där räntan (efter skatt) läggs på lånet och där skatten på uttagen ränta är bokförd enligt nedan per dags dato:
2710 Kredit belopp (Personalskatt)
2393 Debet belopp (Lån från närstående personer, långfristig del)
Måste jag upprätta en bokföringsorder på ovan och köra in i min old school metod eller räcker det man att jag skriver ut själva verifikationen som skapas i Visma eEkonomi?
Tack på förhand!
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07
... Visa mer
2022-04-06
06:17
Hej @Roffakab, tack för ditt svar och för ett snabbt sådant. Jag gissar att du syftar att jag skall under Kassa- och bankhändelser välja Skattekonto och sedan välja Importera SKV-fil? Men jag kan väl inte i efterhand bokföra på ett datum (då händelsen inträffade) i en period som redan ägt rum så pass långt efter? Än en gång tack för svar och snabb respons! Andreas
... Visa mer
2022-04-05
20:12
Hej, I början av 2021 så bokförde jag betalning av den månatliga preliminärskatten enligt följande: 1930 Företagskonto - Kredit xxxx,xx 1630 "Skattekonto" - Debet xxxx,xx 1630 "Skattekonto" - Kredit xxxx,xx 2510 Skatteskulder - Debet xxxx,xx Men efter april månad så bommade jag att köra den sista delen av ovan verifikation, nämligen: 1630 "Skattekonto" - Kredit xxxx,xx 2510 Skatteskulder - Debet xxxx,xx Nu när jag sitter och gör avstämningar inför årsredovisningen och årsbokslutet, så funderar jag på om jag kan skriva ut från Skatteverkets webbsida bokförda transaktioner på skattekontot mellan ett tidsintervall och använda det som bokföringsunderlag och i en enda klumpsumma bokföra alla de månader som jag bommade att bokföra (maj t.o.m. december 2021) och bokföra det på datum 2021-12-31? STORT TACK på förhand för snabb respons. //Andreas
... Visa mer
2022-02-09
08:33
1Gilla
Tack för ditt svar @Josefine Johansson för at du tog dig tid att svara. På fakturan framgår enbart att det är en annonsering. 🙂
... Visa mer
2022-02-03
08:32
Hej, valt att i år vara med i Småföretagarna och har nu fått en faktura från dem där mitt bolag (AB) kommer att få en radannons i Dagens Industris bilaga. Jag undrar på vilket konto skall denna bokas mot när jag läst in PDF dokumentet i Visma eEkonomi som leverantörsfaktura? Tack på förhand!
... Visa mer
2021-12-19
13:14
Hej, om det i en resultaträkning under bokslutsdispositioner och förändringar av periodiseringsfonder står ett negativt värde, t.ex. -175000. Innebär det att man återför sin periodiseringsfond eller att man för över till sin periodiseringsfond? Tack på förhand!
... Visa mer