2025-03-16
20:44
1Gilla
Hej Tillkommande fordringar har den raden döpts om till så det är det fältet du använder för årets insättningar. /Joachim
... Visa mer
2025-01-15
07:28
Hej Ja det stämmer att det är orsaken så bokslut skall aldrig göras innan momsrapporten är redovisad och klar. Detta för att skatteverket alltid vill ha avrundade belopp till hela kronor så det kommer med en öresavrundning som påverkar resultatet. Så du behöver gå in i 2022 och bokföra upp de 74 örena som ett bokfört resultat så det beräknade resutatet i 2022 blir noll. /Joachim
... Visa mer
2024-11-28
09:22
Hej De 313 650 ökar saldot/Lividiteten och minskar pga att det fanns en tillgång i företaget där det fanns bundet kapital intäkten/vinsten på försäljningen av bilen. Så det påverkar omsättningen negativt vid försäljningen. men samtidigt ökar saldot på banken så det går att använda dem till olika kostnader/Inköp. När inköpen görs så kommer mycket riktigt rörelseresultatet minska. Då de 313 650 som enbart bokar bort tillgången och avskrivningarna så betalas ingen skatt på den summan det är enbart på vinsten som det kommer skattas. Om den summan kan användas till aktieutdelning går inte att svara på då jag inte har någon information om hur rörelseresultatet i era räkenskapsår ser ut. men finns det utrymme i den balanserade vinst/förlusten och årets resultat i detta året så går det absolut att använda pengarna på banken för att betala ut en eventuell utdelning. men då den summan inte påverkar resultatet vid försäljningen så går det inte att säga att den går att ta ut som aktieutdelning. /Joachim
... Visa mer
2024-05-06
15:23
1Gilla
Precis. MEN, vet du att pengar kommer in så kör på 2893 lösningen, så slipper du betala privat.
... Visa mer
2024-04-10
12:32
Hej @Bokföra
Vad roligt att du ska starta upp ett nytta aktiebolag och att du väljer Visma eEkonomi.
Just den prismässiga biten har jag svårt att svara på här i forumet men i programhjälpens avsnitt Lägg till ett företag i Visma eEkonomi Smart står det:
Du kan, till ett reducerat pris, lägga till ytterligare ett företag i Visma eEkonomi Smart. För att göra det tar du kontakt med vår försäljningsavdelning på 0470-70 61 00.
Så slå en signal och prata med mina kunniga kollegor så vet jag att du får korrekt och bra hjälp.
Ha en fin eftermiddag!
/Tinna
... Visa mer
2024-01-31
08:59
Hej @Bokföra
När du skapar lönekörningen i Lön Direkt väljer du utbetalningsdatum, alltså när lönen faktiskt ska betalas ut.
Vill du boka upp det som en skuld till anställd redan i januari så får du göra det via en manuell verifikation som sen bokas bort när lönekörningen väl skapas.
Skatt och arbetsgivaravgift ska alltid redovisas i arbetsgivardeklarationen i den månad lönen faktiskt betalas ut.
Hoppas du får en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2023-11-02
14:33
1Gilla
Hej 1. Denna punkt har du uppfattat helt korrekt. Du bokör det precis som du skriver i 2023 och sedan bokför du betalningen i 2024 mot konto 2440. 2. Denna punkt var inte helt korrekt dock. Det Annica menade vara att du skall bokföra upp lönen och skatten på det vanliga sättet och använda 2893 som motkonto. 2893 Kredit Nettolön 7220 Debet Bruttolön 2710 Kredit Personalskatt 7510 Debet Arbetsgivaravgift 2731 Kredit Avräkning soc avgifter. När sedan lönen betalas ut i 2024 så bokförs utbetalningen mot 2893 enbart. När skatt och sociala avgifter betalas in hanterar du det precis som vanligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-08-01
08:59
Inga problem alls Önskar dig en lika go vecka. Joachim
... Visa mer
2023-03-23
14:03
Hej igen!
Jag förstår vad du menar, men det är inte pengarna som är oskattade eller skattade utan resultatet. Årets resultat är baserat på alla intäkter och kostnader, där man tagit hänsyn till sådana interimsposter som t.ex förutbetalda och upplupna intäkter/kostnad, leverantörsskulder och kundfordringar m.m. Detta gör att årets resultat du redovisar för det året väldigt sällan är så enkelt som att du kan tänka det i form av pengar, eftersom det oftast inte är så enkelt.
OM det är så att du har inga kundfordringar, leverantörsskulder, interimsposter eller andra sorters tillgångar som inte är pengar i bokslutet så kan du på ett förenklat sätt utgå från ditt exempel vad som är vad du kallar "skattade pengar" men i annat fall så finns det tyvärr inte riktigt sätt att kolla detta eftersom det inte riktigt finns något som är skattade pengar i det avseendet.
Så har du alltså inga andra tillgångar än de pengar som finns på företaget, dvs din balansräknings utgående saldo året innan innehåller bara ett belopp på kassa och inga andra tillgångar så kan du räkna så som i exemplet på vad som du kallar skattade pengar. Dock så kommer du ju ha mer än dessa pengar på banken eftersom du även bör ha andra poster på eget kapital och skulder, t.ex aktiekapital.
Om du har några följdfrågor eller funderingar rekommenderar jag att du vänder dig till en redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt i din bokföring.
Ha det fint, hoppas detta gjorde det lite tydligare.
Josefine
... Visa mer
2023-03-13
10:12
1Gilla
@Gunilla-57
Härligt att du valt Lön Smart! Mycket bra val.
Tack för återkopplingen och ha en fin dag
//Tinna
... Visa mer
2022-05-02
14:04
1Gilla
Tusan också. Inte hållbart att ha 30-50 händelser/verifikationer varje månad som ska bokföras för endast ränteintäkter..
... Visa mer
2022-03-28
10:01
2 Gillar
Då bokför du D1910 Kassa och K1930 Företagskonto. Tvärtom när du sätter in pengarna igen.
... Visa mer
2021-11-23
07:12
2 Gillar
Hej Robert7!
Tack för din fråga, ber om ursäkt att svaret dröjt lite. Ja precis, det är något som kommer att hanteras sedan i deklarationen eftersom det är då den inte får påverka det skattemässiga resultatet, medan det just nu påverkar det bokföringsmässiga resultatet. Så när du gör deklarationen sedan så är det viktigt att kontrollera så att det du bokfört mot 8220 som är skattefritt hamnar i rätt ruta.
8220 är ett gruppkonto för resultat vid försäljning av värdepapper m.m så det är därför det hamnar under den rubriken då eEkonomi går efter kontonummer och hur baskontoplanen ser ut, men det går bra att använda det så länge man ändrar vid sin årsredovisning samt deklaration sedan. Om man har både skattepliktiga och skattefria försäljningar kring det så kan det vara bättre att dela upp mellan olika konton för att lättare kunna se vad som bör justeras vid deklarationen.
Ha det fint!
/ Josefine
... Visa mer
2020-02-21
10:12
Hej!
Jag tolkar det på precis samma sätt som du, eftersom fakturorna har olika fakturadatum så bör du inte bokföra alla fakturor i en och samma verifikation.
... Visa mer