2024-05-12
01:59
Tusen tack för ditt snabba svar! /Mimi
... Visa mer
2024-05-12
00:24
Tusen tack för ditt svar - uppskattat! /Mimi
... Visa mer
2024-05-12
00:23
Tusen tack för ditt svar - uppskattat! /Mimi
... Visa mer
2024-05-10
07:51
Hej, stort tack för svar. 1. Så jag behver göra dessa transaktioner under skattekonto? Jag har inte skattekonto kopplat så kommer göra det manuellt. 2. Jag ser att jag bifogat fel bild från skattekontot i mitt första inlägg. Jag hade räknat ut att den slutgiltga skatten skulle vara 115022, och betalat in 51 495 i premilimnär skatt. Så då behöver det väl bli enligt nedan med sifforna: - 1630 Kredit 115 022 - 2510 Debet 115 022 - 1630 Debet 51 495 - 2510 kredit 51 495 3. Skatten för 2021 blev inte högre än räknat utan exakt samma, det var bara att jag hade bokfört en högre restskatt. - Men jag tolkar att jag inte behöver göra nåot åt den nu om jag bokför enligt ovan? - Skatten för 2023 och konto 2510 kommer väl inte påverkas då beräkning av slutglitg skatt för 2021 stämde. Så den kommer verken höja eller sänka skatten för 2023. Tänker jag rätt? Tack igen! //Mimi
... Visa mer
2024-05-09
23:06
Hej, Jag lånade pengar mellan två bolag, som vi kan kalla bolag A och bolag B. Nu ska pengarna betalas tillbaka, med dock en förlust. När jag lånade ut pengarna från bolag A till bolag B bokfördes det enligt nedan: - Bolag A (som lånade ut pengarna): D1380 (Andra långfristiga fordringar) & K1930 - Bolag B (som lånade in pengarna): D1930 & K2390 (Övriga långfristiga skulder) Nu ska pengarna återbetalas från bolag B (som lånade in pengarna ) till bolag A (som lånade ut pengarna). Det uppkom även en förlust från bolag B. - Hur ska det bokföras i bolag A och B vi överföring tillbaka av pengar? - Hur ska man bokföra förlsuten av pengarna i bolag A och B. Tacksam för vägledning. Väl mött// Mimi
... Visa mer
2024-05-09
22:56
Hej, Jag har under 2022 använt en del av bolags pengarna för att investera i ett annat bolag och det bokförs enligt: D1310 & K1930 (Detta är redan gjort) Nu köpte jag dock tillbaka mina aktier men det tillkom en förlust. Är bokföringen enligt nedan korrekt för att tillföra pengarna till kontot samt kvittera förlusten? - K1350 & D1930 & förlusten vid återköp av aktier bokförs på D8221 Stämmer det? Tacksam för vägledning. Väl mött, Mimi
... Visa mer
2024-05-09
22:05
Hej, Tusen tack för ditt svar - skriver även här så det blir enkelt. Angående sista meningen "sedan bokför du upp en ny årets skattekostad för eventuell skilllnad i nästa bokslut". Det menas väl att jag även räknar ut bolagsskatten för 2023 (som jag bokför nu) innan jag stänger bokslutet för 2023? Det jag justerar upp i slutgiltg skatt enligt ovan är från 2022, som betalades år 2023 efter att beslutet kom. Har jag tolkat det rätt. Tusen tack för hjälpen! //Mimi
... Visa mer
2024-05-09
21:49
Hej, Tusen tack för snabb återkoppling - skulle gärna vilja ha lite bekräftelse att jag gör rätt/har tolkat dina svar rätt. 1. Jag behöver inte göra något åt den felaktiga restskatten jag bokförde (81183 kr istället för 64028 kr)? 2. Kan jag utföra dessa moment nedan i samma transaktion i Visma? - 1630 kredit (Slutliga skatten) - 2510 Debet (Slutliga skatten) - 1630 Debet (Tillgodoförd debiterad preliminärskatt) - 2510 Kredit (Tillgodoförd debiterad preliminärskatt) 3. Vad menar du med denna mening som du hade skriivt i ett annat svar till mig "Sedan bokför du upp en ny årets skattekostnad för eventuell skillnad i nästa bokslut". Menar du att jag bokför beräknat bolagsskatt för 2023 under boksultet för 2023 innan jag låser det? MVH Mimi
... Visa mer
2024-05-09
08:58
Hej, Jag ska bokföra den slutgiltiga skatten för mitt aktiebolag och undrar om ordningen nedan är rätt. 1. Beräkna ut bolagsskatt för hela året genom att ta vinsten x skattesatssen på 20.6%. Bokför beräknad slutgiltig skatt bokförs på: D 8910 (årets skatt) & K 2510 (skatteskuld) 2. När pengarna sedan ska överföras från bankonot tilll skattekonto - bokförs på dessa: D1630 & K1930. 3. När skatteverket sedan skickat ut beslut om slutgiltig skatt och dragit pengarna ska de bokföras på: D2510 och K1630. Samt att om det är någon skatteskillnad ska det bokföras på D8910? Stämmer det att den ordningen är rätt när man ska hantera - tacksam om någon kan vägleda mig eller berkäfta att ovan är rätt. Tack på förhand! //Mimi
... Visa mer
2024-05-09
08:32
Hej, Jag har en fråga angående att bokföra slutliga skatten som blev en restskatt. När jag skulle stänga bokslut för 2021, räknade jag ut att den slutliga skatten är 115 023kr. Jag hade då betalat in preliminärskatt under 2021 på 51495kr och då räknade jag ut att restskatten blir 81183kr som jag satte in på skattekontot och bokförde som restskatt under år 2022 efter att ha stängt årsbokslutet för 2021. Bilden nedan visar bokföring för beräknad slutgiltig skatt som bokfördes 2021: Bilden nedan visar bokföring av restskatt som bokfördes början av år 2022, efter att jag stängt bokslutet för 2021. När jag sedan fick mitt slutgiltiga skattebesked från skatteverket för år 2021 var beskedet att slutgiltiga skatten stämde men restskatten endast var 64 028 kr. Det var eftersom jag hade missat att jag vid bokföringen fortfarande hade en "preliminär skatt att betala in" för december 2021 som jag missat att inkludera i summan för restskatt. Dock så stämde den "slutgitlgia skatten" jag räknat fram och bokfört sedan innan. När jag sedan stämmer av mot mitt skattekonto ser jag nedan bild: Nu verkar det som jag fått tillbaka tillgodoräknat debiterad preliminärskatt som jag betalat in och hela slutgiltiga skatten har dragits. Mina frågor blir: 1. Hur ska jag korrigera att jag bokfört fel restskatt dvs från 81183 kr till 51495kr? Är det det kontot 8920 Skatt pga ändra beskattning jag ska bokföra differensen på? 2. Hur ska jag bokföra att pengarna för slutlig skatt dragits från skattekontot samt att "tillgoforäknad debiterad preliminärskatt tillfördes tillbaka"? Vilka konton ska jag använda? Tacksam om någon kan vägleda mig vad jag behöver göra för korrigera felet och boföra slutglitg skatt korrekt. 😀 Vänligen, Mimi
... Visa mer
2023-10-10
19:50
Hej, Tack för snabb återkoppling. Ska det då vara : D5410 (datorn för 12000kr exkl moms) D2641 (moms på 3000kr) K2440 (15000kr) Osäker om kontona är rätt uppsatta? /Mimi
... Visa mer
2023-10-09
20:58
Hej alla, Jag skulle gärna vilja ha hjälp hur jag ska bokföra en dator som är inköpt via mitt AB. Jag har inte tänkt att göra en avskrivning av den då den inte är värd mer är 15000kr inkl moms. Kan jag bokföra den som vanlig kostnad och vilka Debit och kreditkoder ska jag använda för att göra det enklet pga en låg summa. Tacksam för svar! Vänligen, Mimi
... Visa mer
2023-02-23
19:42
Hej, Jag ska via mitt bolag lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till ett annan bolag. Jag kommer att ha ett ägandeskap på cirka 12% efter tillskottet. Hur ska jag bokföra det? 1930 K xxxx D Vilka koder ska jag använda vid debit? Det blir ju en tillgång i ett annat bolag. MVH Mimi
... Visa mer
2023-02-23
19:38
Hej, Jag ska köpa aktier via mitt bolag i en annan koncernföretag som jag inte har intresse eller något ägandeskap i. Hur ska jag bokföra? 1930 K 13xx D xx ska det vara 1310 eller 1350 eller någon annan kod? MVH Mimi
... Visa mer
2023-02-22
19:08
Hej RoffaK, Stort tack för ditt svar 😀 Om jag däremot ska låna pengar till ett annat bolag som inte är ett dotterbolag eller moderbolag till mitt bolag och som jag inte äger i eller har något intresse i, hur gör jag då med koderna (där det står XXXX nedan)? Bolag A bokför sin utlåning: Debet XXXX 100 000 kr Kredit 1930 100 000 kr Bolag B bokför sin upplåning Debet 1930 100 000 kr Kredit XXXX 100 000 kr Stort tack för din hjälp! /mimi
... Visa mer
2023-02-20
16:32
Hej, Jag skulle gärna vilja ha hjälp med hur jag bokför ovillkorat aktieägatillskott som ska ut från mitt bolag till ett annat bolag i en annan koncern. Vilka Kredit & Debit konton ska jag använda? MVH
... Visa mer
2023-02-18
21:07
Hej, Jag har ett bolag som jag använder för att investera i aktier och optioner osv. Jag har en fråga hur jag ska göra nu när jag ska stänga årsbokslutet för 2022. Jag hade 25 000 kr och investerade en del av summan för att köp a optioner som jag gjorde en förlsut med. Se nedan transaktioner: 1. Bokförde aktiekapitalet på 25 000 kr på K2081 & D1930 2. Boförde köp av optioner på ca 18000 kr på D1350 & K1930 2. Bokförde förlust av optioner på 10000kr där endast 8000kr betalades tillbacka till mig. Bokförde det på D1930 (återbetalning på ca 8000kr) , D8222 (förslust på 10000kr) samt K1350 (18000kr) 4. Bokfröde bankostnader på 244 kr på K1930 & D6570. Det innebär att jag har en kostnad på 244 kr för banker men en förlust på 10000kr pga optionerna. På bankkontot har jag kvar cirka 14000kr. Mina frågor: 1.Hur ska jag bokföra årets resultat. Jag har ju inget resultat men det står i visma att mitt resultat är -244kr? 2.Stämmer det? Vad hände med förusten av optionerna, är det en del av resultatet? 3. Hur ska jag göra för att föra över balansen till 2023? Vad blir årets resultat? Tacksam för hjälp 🙂 MVH mimi
... Visa mer
2023-02-18
20:15
Hej alla, Jag har föröskt förstå hur jag ska bokföra köp av aktier i ett annat bolag via mitt egna bolag. Bolaget är en koncernföretag som jag ska köpa aktier ifrån, dock sker det i tre steg. 1. Ett köp av aktier till ett kvotvärde på 4375 kr från koncernbolag (kallas AB) med vesting. 2. Ytterligare ett köp av aktier till ett kvotvärde på 3125 kr från koncernföretaget (kallas AB) utan vesting. 3. Samt en investering på125 000kr direkt till ABs dotterbolag (ovillkorat aktieägartillskott) som man skjuter in. Det blir ju en långfristig skuld från mitt bolag tills dessa återbetalas av AB, så jag tänker att det bör bokföras på 1310 som D och det totala beloppet från företagskonto 1930 K. Stämmer det eller är det något mer jag behöver tänka på? 🙂 MVH Mimi
... Visa mer
2023-02-18
19:49
Hej alla,
Jag har under 2022 köpt en del optioner av ett aktiebolag via mitt egna bolag. Summan var totalt på 10000 kr. Jag bokförde köpet på :
1350 D
1930 K
Nu har bolaget belsutat sig att köpa tillbaka optionerna dock till dagens marknadsvärde, vilket blir 5000kr. Det innebär en förlsut på 5000 kr för min del. Hur ska jag bokföra det., stämmer nedan?
1930 D 5000 kr
8222 D 5000 kr
1350 K 10 000 kr
Det är för att jag fick tillbaka pengarna på 1930 (företagskonto), men gjorde en förlust på 5000 kr (därav 8222).
Stämmer det eller är det andra koder jag ska använda?
Något mer jag ska tänka på?
Tacksam för hjälp!
MVH Mimi
... Visa mer
2023-02-13
14:22
Hej, Jag ska köpa aktier i ett företag via mitt egna bolag. Summan är på 100 000 kr. Jag kommer att föra över pengarna från mitt konto (egna bolag) till företagets konto. På vilka koder ska jag bokföra denna transaktion, vid köp av aktier. Tacksam för hjälp! MVH
... Visa mer
2023-02-13
14:19
Hej, Jag har ett bolag där jag köpt optioner. Jag köpte optionerna för 25 000 kr och förde över dessa till företagskontot som jag köpte optioner hos. Frågan är hur ska jag bokföra dessa som optioner nu i visma? Vilka koder ska jag använda? MVH Karin
... Visa mer
2023-02-11
12:13
Hej,
Jag har en fråga. Jag har ett resultat på 100 000kr för 2022. Jag har dock även en långfristig skuld till mig själv på 200 000 kr som jag satte in när bolaget startade för att ha lite pengar att röra mig med. Min fråga är;
Kommer jag behöva betala vinstskatt (20,6%) på resultatet eller behövs det inte då jag har en skuld med skuldebrev till mig själv? Eller betalar man vinstskatt oberoende på om man har en skuld eller inte?
Tacksam för hjälp!
Mvh mimi
... Visa mer
2023-02-11
12:12
Hej, Jag har en fråga kring att låna in pengar från ett bolag till ett annat (båda är mina). Det blir en långfristig skuld. Jag vill låna 100 000kr från ena bolaget A till bolag B. Ett skuldebrev mellan bolagen kommer att upprättas. Min fråga är: hur bokför jag så det blir en skuld som bolag A LÄMNAR UT och en skuld som bolag B TAR EMOT. I bolag A som ger skulden vilka bokföringskoder ska jag använda och hur ska jag bokföra den? I bolag B som tar emot skulden, vilka koder ska jag använda och hur ska jag bokföra den? Tacksam för hjälp så det blir rätt i visma 🙂 Mvh Mimi
... Visa mer
2022-10-09
17:35
Hej,
Jag hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag har en del obetalda fakturor som jag gärna vill ta bort. Jag har en debet och en kreditfaktura för varje faktura och har även gjort en korrigering. Så bokföringsmässigt är det OK. Såhär ser det ut nedan.
Min fråga: finns det något sätt att ta bort det OBETALDA fakturan.
Tack på förhand!
MVH Mimi
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-27
... Visa mer
2022-02-15
07:39
1Gilla
Tack så mycket, era svar gör stor skillnad för oss här inne 🙂
... Visa mer
2022-02-15
07:02
Hej, Tack för ditt svar 🙂 Bara för att säkerställa att jag förstått rätt, så ska det ske i tre steg när man bokför skatteskulden: 1. bokförde skatteskulden för 2021 på K2510 & D8910 (Det är redan gjort) 2. Blir att föra över pengarna till skattekonto och då bokföra det på: D 1630 K 1930 3. När skatteverket dragit pengarna från skattekontot efter beslutet kommit, ska dessa även bokföras på D 2510 K 1630 Och om det är någon skatteskillnad så ska det bokföras upp på: D 8910 ?? K ?? Är dessa steg korrekta eller har jag missat något? Tänker att något steg saknas gällande det första steget, som gjordes för 2021. Tacksam för hjälp & vägledning 🙂 //Mimi
... Visa mer
2022-02-15
06:33
Hej igen, Tack för tydligt svar. Bara för att säkerställa att jag tolkar det rätt, innebär det att jag utöver verifikationen nedan även ska skapa två verifikationer till. Denna verifikation skapade jag när jag slutförde momsredovisningen i Visma, se nedan: Jag har nu lämnat in min momsdeklaration och även fört över pengarna till skattekontot. Min fråga: innebär det att jag behöver utföra två verifikationer till utöver den ovan som redan gjorts i Visma: Pengarna förs över till skattekontot: K 1930 D 1630 Pengarna dras från skattekontot: K 1630 D 2650 Det innebär att det blir tre verifikationer - är detta korrekt eller har jag missat något steg? Tycker att det första steget ( K 2611 & D2641/2650) måste väl matchas mot något eller har jag fel? Tacksam för all vägledning jag kan få 🙂 MVH MImi
... Visa mer
2022-01-30
16:02
Hej alla, Jag skulle behöva hjälp med att förstå om jag tänker rätt. Innan året 2021 var slut gjorde jag momsredovisningen i Visma. Då jag har gjort det direkt i visma såg det ut såhär: K 2611 & D2641/2650. En fråga, vilka konton ska jag använda efter att momsen är betalad för att macha mot skulden? Och gör jag det efter jag skickat in momsdeklarationen till skatteverket eller är det efter pengarna är betalda och dragits från skattekontot? Jag behöver väl mactha den så skulden försvinner? Tacksam för hjälp! vh mimi
... Visa mer
2022-01-30
15:26
Hej alla, Jag har en fråga kring moms 2021 och skatteskulden 2021. Innan året var slut (2021) så bokförde jag både skatteskulden som jag har för 2021 (via manuell verifikation) samt även utförde en momsredovisning för 2021. Det gjordes innan året 2021 stängdes i Visma. Jag har dock en del frågor/funderingar jag skulle behöva förtydligande kring: Jag bokförde skatteskulden för 2021 på K2510 & D8910 samt även momsredovisning för 2021, på D2611 & K2641/2650. Det gjorde jag innan året är slut. Nu ska jag dock föra över dessa summor till mitt skattekonto hos skatteverket så jag garanterar att det finns. Det gäller för momssumman samt skatteskulden (fyllnadsinbetalning). Behöver jag även bokföra dessa under "kassa & bankhändelser" --> skattekonto (precis som jag gör med preliminärskatten månadsvis). Eller gör jag endast en manuell verifikation när skatteverket dragit pengarna efter beslut kommit? Är lite förvirrad av anledning att jag har ju manuellt bokfört det för 2021 (enligt ovan), men pengarna kommer ju tas från företagskonto till skattekonto så behöver väl även bokföra det som en kassahändelse från företagskonto till skattekonto eller tänker jag fel här Tacksam för all hjälp jag kan få. Vh Mimi
... Visa mer
2022-01-03
13:29
Hej, Stort tack för ditt svar, uppskattar det verkligen. Har en del följdfrågor för endast få lite mer klarhet. 1. Jag har bokfört momseskulden under momsredovisning och sedan gjort en verifikation till den. Dock har jag inte fört över pengarna till skattekontot ännu då jag redovisar moms 1 gång/åt. Så jag är en momsskuld i min bokföring, men den är inte betald ännu till skatteverket och kvitterad från skattekontot (och inte överförd till skattekontot, utan ligger på banken under ett eget sparkonto). Behöver jag vänta med låsa året om jag än inte fört över pengarna till skattekontot eller kan jag göra det under år 2022 när pengarna är överförda och momsdeklarationen överförd. 2. jag har AB och har betalat preliminärskatten enligt det beslutet jag fick när jag startade bolaget. och allt är bokfört och i sin ordning. Dock har min vinst varit mycket högre så jag räknar med mera skatt än det jag betalat in. Behöver jag räkna ut den preliminära skatten jag ska betala och bokföra den innan jag ens lämnat in min inkomstdeklaration? Eller är det ok att endast bokföra skatten för 2021 och sen när det kommer en restskatt för 2021, kan jag bokföra den under 2022. Får inte ihop hur jag ska göra det på bästa sätt 😞 MVH Karin
... Visa mer
2022-01-03
08:57
Hej igen! nu när jag sitter med bokslut har jag två frågor som jag skulle uppskatta få klarhet kring: 1. Jag har nu bokfört min moms för 2021 i visma men kommer inte att betala in den förren 2022 då jag gör min momsdeklaration 1 gång om året. Så om jag förstått de ett ligger det en skuld på mig i visma gällande momsen. Min fråga blir: är det OK att stänga räkenskapsåret för 2021 och när pengarna sedan dras under 2022 eller behöver jag tänka på något mera här? 2. när det gäller preliminära inkomstskatten har jag under 2021 betalat in det Skatteverket begärt av mig respektive månad. Det har även bokförts under skattekontot i visma. Dock har min vinst varit mycket högre än vad jag trodde och det innebär att jag kommer få en skatteskuld för 2021. Jag är osäker exakt vilket belopp som ska betala in under 2021 och tänker att det kommer säkert efter jag lämnat in inkomstdeklarationen för företaget. Min fråga blir: behöver jag reservera pengarna för skatteskulden 2021 innan jag bokför/stänger räkenskapsåret för 2021 eller kan det göras först när beskedet kommit från Skatteverket och under 2022 bokföra det under skattekontot? vänligen, Mimi
... Visa mer
2021-12-30
14:20
Hej, och tack för svar. Jag kommer att upprätta bokslut enkligt K2-metoden, och om jag tolkar det rätt är förenklingsregeln upp till en viss summa. Om jag ska bokföra det som en upplupen intäkt, hr gör jag då i själva visma. Vanligtvis går jag under försäljning, skapar en kundfatura. När kunden sedan betalar går jag in under "kassa och bankhändelser" där jag upprättar en händelse (när kund betalat). Efter det matchar jag dem och bokför. Men i detta fall kommer kunden inte ha hunnit betala, innan årskiftet? Hur tänker man då vid bokföringen i systemet. Ska jag fortfarande följa samma process som ovan? MVH Karin
... Visa mer
2021-12-30
12:53
Hej, Om jag har en fakutra som jag skickar till kund i Januari 2022, gällande en tjänst som jag utfört för dem i december 2021. Fakutrerade timmar - moms gäller december, men kommer att fakutreras i januari 2022 enligt önskemål från kunden. Hur gör jag i Visma? Behöver jag lägga med den i bokföringen för 2021, eller är det ok om den bokförs under januari när kunden betalar den. Det gäller även moms? Om jag behöver bokföra den i år, hur gör man då för att det ska bli rätt? Tänker både gällande kundfordran och momsen. Tacksam för hjälp 🙂 MVH Karin
... Visa mer
2021-12-29
13:57
Hej, Jag får en avvikelse i min momsredovisning, se nedan skärmdump. Verkar inte stå något i beräknad moms. Jag får att jag har en avvikelse i min momsredovisning. Det jag har gjort är att jag redovisat utgående moms på konto 2611. Och sedan har jag i Visma skapat ett eget "moms" konto som jag för över pengarna till varje månad, och det är konto 1940. Så såhär ser det ut i visma nu för det specifika kontot: Har jag gjort något fel? Tacksam för hjälp! MVH Mimi
... Visa mer