2025-02-10
18:53
Kan jag bokföra inköp av inventarie (dator) enligt nedan? Köpt inom EU utan VAT på fakturan. Aktiebolag. 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 34 843,95 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 34 843,95 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 8 710,99 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 8 710,99 4549 - Motkonto beskattningsunderlag import 34 843,95 1220 - Inventarier och verktyg 34 843,95 Konto 4549 använder jag för att få ett motkonto till 1220 så datorn hamnar på ett inventariekonto. (Jag har sedan lagt upp datorn som en anläggningstillgång i eEkonomi med årsvis avskrivning på 5 år).
... Visa mer
2025-02-10
18:15
Hej, Jag har lagt upp en ny anläggningstillgång och med inställning att skriva av den årsvis och automatiskt. När jag går på Anläggningstillgångar kan jag välja Åtgärder -> Gör avskrivning. Behöver jag göra detta manuellt en gång per år (pga årsvis avskrivning) eller sköter programmet detta åt mig automatisk (dvs jag behöver in gå in och trycka på 'Gör Avskrivning')?
... Visa mer
2025-01-16
18:05
Tack för svar. En följdfråga. Nu när jag ska skapa momsredovisningen för 2024 får jag följande avvikelse (som gäller momsen på den konstaterade kundförlusten): Hur hanterar jag detta?
... Visa mer
2025-01-16
13:47
Tack. Jag tryckte på den knappen som du visar och sedan bokfördes en kundfordran upp i programmet automatiskt. Sedan gick jag in på kundfakturan och kunde trycka på "Registrera kundförlust" och valde att bokföra den 24-12-31. Är detta korrekt? Se bilder nedan.
... Visa mer
2025-01-16
11:05
Såhär ser det ut: Så steg 1 är att bokföra en kundfordran? Hur gör jag det? (tack för hjälpen)
... Visa mer
2025-01-15
21:58
Jag har ett aktiebolag och bokför enligt kontantmetoden i eEkonomi. Jag har 2024 ej fått betalt av kund på grund av konkurs, dvs en konstaterad kundförlust. Enligt guiden här: https://support.vismaspcs.se/visma-eekonomi-smart/sv-se/content/online-help/sales-invoices-register-bad-debt.htm så står det att man kan gå in på kundfakturan och välja "Åtgärder - Registrera kundförlust." Men jag hittar inte detta val på denna faktura. Hur ska jag göra? Det står i guiden "Observera att du inte kan bokföra en befarad eller konstaterad kundförlust löpande under året om du använder dig av kontantmetoden som bokföringsmetod. När du använder kontantmetoden bokas din kundfordran upp i slutet av året och därefter har du möjlighet att registrera en kundförlust så som beskrivs här." Innebär det att jag behöver avsluta året med årsredovisning/bokslut innan jag kan gå in på fakturan och välja "registrera kundförlust"?
... Visa mer
2025-01-08
12:37
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2025-01-06
19:11
Tack för svar. Jag försökte följa denna guiden istället: "Hej Ingela, Om jag förstår rätt har du bokfört och betalat en faktura som står ställd till ett annat företag? Om mitt påstående ovan är rätt så får du korrigera som följer; 1. I det felaktiga bolaget; Ta 2 kopior på fakturan, kopia 1 byter du mot originalet i det felaktiga bolaget och kopia 2 använder du till korrigeringen i bokföringen punkt 2. 2. I felaktiga bolaget; Gör en verifikation där du vänder konteringen där du har kopia 2 som underlag med samma belopp som du fört in den på. (2440 d, 2641 k, 5910 k) detta 0:ar fakturan, notera att det avser annat bolag - nu är bara den felaktiga betalningen kvar. Som jag förutsätter står i bokföringen 1930 k och 2440 d. 3. I rätt bolag; Ta originalfakturan och för in i bokföring, (2440 k, 2641 d, 5910 d,) 4. I rätt bolag; Gör en manuell betalning på fakturan - samt betala in fakturan till det företag som har betalat den, notera varför du betalar till det bolaget. (2440d, 1930 k) Nu har du 0:at fakturan i det rätta företaget. 5.I det felaktiga bolaget; När betalningen kommer in i det felaktiga företaget så bokför du den 1930d och 2440k så har du nollat alla händelser i det felaktiga bolaget. //Marie" Så jag bad Visma att lägga in bankhändelsen igen på -21kr på företag A. Jag kvittade även den manuella bankhändelsen jag lagt in på obs-kontot 2999 så det nollades. Sen nu har jag fastnat på steg 4a: "betala in fakturan till det företag som har betalat den,". Jag använder SEB och för att jag ska kunna föra över 21 kr från företag B till A så måste jag ange ett OCR nummer. Det räcker alltså inte med bankgiro-nummer. För att få OCR nummer behöver jag skapa en faktura i företag A till företag B, vilken jag helst inte vill göra eftersom detta skapar extra bokföring. Har ni några tips på hur jag kan betala/göra överföring på 21 kr mellan företag B till A?
... Visa mer
2025-01-06
16:36
Hej, Detta gäller en julfest i Danmark och aktiebolag. 1. Hur bokför jag en hotellövernattning i Danmark där det på fakturan står med dansk VAT på 25%? 2. Hur bokför jag kostnaden för mat och dryck (med och utan alkohol) från restaurangen? Har sparat kvitto och där står också med dansk moms på 25%.
... Visa mer
2024-08-05
11:20
Hej, Jag har 2 företag; A och B. Jag registrerade felaktigt en faktura i företag A och betalade denna faktura från företag A på 21:-. Sen upptäckte jag att fakturan egentligen gällde företag B. Då skapade jag manuellt en korrigeringsverifikation och kvittade betalningen och gällande kostnadskonto i företag A för att "nolla", eftersom fakturan inte gällde företag A. Jag fick även hjälp från Visma support att ta bort bankhändelsen på 21:- från företag A. Sen såg jag att det bokförda värdet blev 21:- högre än det faktiska värdet på bankkontot, eftersom det de facto dragits 21:- från bankkontot men ej bokförts på något sätt. Då fick jag råd från visma support att lägga en manuell bankhändelse på obs konto, se nedan: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 21,00 2999 - OBS-konto 21,00 Efter detta så stämmer 1930 kontot med det som faktiskt finns på bankkontot. Men hur gör jag sedan för att nolla obs-kontot 2999? Eller ska jag nöja mig med att det bokförda värdet på 1930-kontot stämmer överens med bankkontot?
... Visa mer
2024-04-12
17:57
Hittade denna lösning: https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Fel-i-Arsredovisningen-eEkonomi/m-p/200767 Är den applicerbar i mitt fall också?
... Visa mer
2024-04-12
17:29
Håller på att upprätta deklarationen i Deklarations-modulen och fick först följande meddelande: Raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' (56 464) stämmer inte med raden i balansräkningen (56 465). Det är alltså en skillnad på 1:- Jag har inte tagit någon utdelning. Hur skulle jag kunna lösa detta? Har ni några tips på vad jag ska leta efter? Var god se nedan för bokföringsposter gällande resultat och utdelning.
... Visa mer
2023-11-07
06:41
Tack för ditt svar @Joachim E . Min fråga gäller mat vid tjänsteresa men det kanske inte spelar någon roll för vilka bokföringskonton som ska användas? Efter att jag läst Skatteverkets hemsida (Skatteverket om kostförmån) om kostförmån skulle jag säga att det inte är fel att göra detta. Där står bl.a ”Om den anställde av sin nettolön betalar ett belopp som motsvarar det skattepliktiga förmånsvärdet enligt ovan uppkommer inte någon skattepliktig förmån, och det även om måltiden skulle kosta mer.” ”Om den anställda betalar för förmånen minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp (61 kap. 4 § IL). I praktiken ska det vara frågan om att den anställda av sin nettolön betalar för kostförmånen.” Var har du läst att momsen inte ska dras? Då ska istället hela beloppet inklusive moms tas upp som en kostnad och dras av?
... Visa mer
2023-11-02
12:14
Jag har under månaden betalat en lunch för 120:- med företagskortet. I slutet av månaden betalar jag in förmånsvärdet, 110:- (år 2023) med privata pengar till företagskortet för att kvitta förmånen så jag inte behöver deklarerar den på arbetsgivardeklarationen. 1. Hur bokför jag bankhändelsen som skapas med företagskortet som gäller betalningen för lunchen på 120:- ? 2. Hur bokför jag min privata inbetalning på 110:- till företaget? Vilka bokföringskonton ska jag använda? Jag vet att man kan göra nettolöneavdrag också men det jag undrar är alltså hur jag bokför när jag betalar in med privata pengar till företaget i slutet av månaden (för att kvitta bort förmånsvärdet).
... Visa mer
2023-10-21
08:18
Fick beslut av Skatteverket att från maj månad att periodkort inte behöver förmånsbeskattas i mitt fall. Nu är det oktober. 1. Kan jag nu i efterhand göra uttag enl ovan för de privata kostnaderna från maj som ej betalats ut (eftersom jag väntade på besked från Skatteverket)? 2. Behöver jag redovisa denna icke skattepliktiga kostnadsersättning i arbetsgivardeklarationen? Skattepliktig förmån ska redovisas i ruta 020 på individnivå. Om ja, kan jag göra rättelser bak i tiden på detta?
... Visa mer
2023-07-20
11:50
Tack @Tinna Gunnarsson för upplysningen och länken från Skatteverket! Jag har bostaden som tjänsteställe och Skv skriver: "Du som har ditt tjänsteställe i bostaden kan under vissa förutsättningar få ett periodkort eller ersättning (kostnadsersättning) för köp av ett periodkort av din arbetsgivare utan att betala skatt för förmånen." Jag frågar Skv och hör vad de säger. Om det inte skulle förmånsbeskattas och jag lägger in raden "Övrig nettoersättning" behöver jag då också bokföra "bort" skulden i en manuell verifikation på något sätt (eftersom jag i första steget manuellt bokfört skulden)? Eller känner lönearten "Övrig nettoersättning" av och automatiskt bokför bort skulden?
... Visa mer
2023-07-19
13:19
Jag har gjort ett privat utlägg för mina tjänsteresor med tåg och köpt ett 30 dagars kort av Skånetrafiken. Jag har fått kvittot på mejl enligt nedan: Köp: 30 dagar – Hela Skåne Från: Malmö till: Hässleholm Giltighetstid: 18 juli 2023 00:00 - 17 augusti 2023 00:00 Pris: 981,75 SEK Summa betalt: 981,75 SEK Varav moms 6,0%: 55,57 SEK Biljettnr: xxx (Används vid beställningsfrågor till Skånetrafikens kundtjänst) Kvittonr: xxx (Används vid kontakt med betalningsleverantör) Betalningssätt: (betalkort) 1. Hur bokför jag detta privata utlägg i visma eEkonomi? Vilka konton ska jag bokföra på? 2. Hur bokför jag själva utbetalningen om a) jag gör den manuellt från företagskontot eller b) om jag gör den vid löneutbetalning i Lön Direkt?
... Visa mer
2023-06-16
15:21
@Joachim E Detta är företagets första årsredovisning så det finns inget tidigare resultat från tidigare år.
... Visa mer
2023-06-16
14:40
Hej @Joachim E , ja det stämmer men detta gäller ett annat företag så dem har ingenting med varandra att göra 🙂 Resultatet i detta företag var -4140. Ska jag skriva in det i någon rad under "Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:"? eller ska jag lämna dessa rad helt blanka på grund av förlust-resultat?
... Visa mer
2023-06-16
11:31
Hej, Var god se bild: Ska jag fylla i något i raden "Balanseras i ny räkning", dvs -4140? Eller ska jag lämna alla raderna tomma? Tacksam för klargörande.
... Visa mer
2021-12-07
11:26
Stämmer detta isf? Ex. Räkenskapsår 1 (kommande ränteintäkt) på 677kr. 8311 (Ränteintäkter från bank) Kredit 677 1790 (Upplupen ränteintäkt) Debet 677 Räkenskapsår 2 Sparkonto, ex. 1935 Debet 677 1790 (Upplupen ränteintäkt) Kredit 677 (nollställer kontot igen) Är det något annat att tänka på gällande detta om man använder Årsredovisning/Deklaration?
... Visa mer
2021-12-07
08:20
Har aktiebolag med kontantmetoden och bokslut 21-12-31. Jag har ett sparkonto där jag får upplupen ränta under året och den betalas ut i januari 2022. Hur bokför jag den upplupna ränta på år 2021 och senare den kapitaliserade räntan på år 2022?
År 2021: Konto 8311 (ränteintäkter från bank) Debet, konto 2960 (Upplupna räntekostnader) Kredit. Stämmer detta?
År 2022: Hur bokför jag här?
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 24-04-15
... Visa mer
2021-11-18
12:36
Hur bokför jag en självfaktura? Jag använder kontantmetoden och har ingen momsplikt. Självfakturan har alltså 0 kr i moms. 1) Ett alternativ är att skapa en egen faktura och lägga självfakturan som underlag till denna. I den egna fakturan läggs självfakturans nummer som referens. När det är betalt så matchas denna egna faktura enkelt via bankkopplingen jag har i Kassa- och bankhändelser. 2) Ett annat alternativ är att skapa en verifikation av självfakturan när betalningen kommer in. Hur gör jag då isf? Tänker att jag lägger upp kontona 3044 (försälj tjänst sv momsfri) Kredit samt 1930 (bankkonto) Debet. Vad rekommenderar ni?
... Visa mer
2021-09-06
11:05
1Gilla
Tack 🙂 För kännedom så i kassa och bankhändelser gick jag vidare - > matcha -> Övrigt uttag - > Egen kontering och konterade enligt ovan.
... Visa mer
2021-09-06
08:06
Hur skulle det kunna se ut då med summa på varje konto (utifrån mitt fall)? Hur lägger jag på momsen?
... Visa mer
2021-09-03
15:00
Hej, Det har dragits 2.865,60 :- från mitt företagskort för köp av Adobe Creative Cloud. På fakturan från Irland står det 0 % i moms och mitt momsnummer står med. Jag förstår att det är omvänd skattskyldighet. Hur bokför jag detta i eEkonomi? Är det dessa konton som gäller? 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25% moms 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 1930 Bank eller 2440 Leverantörsskulder
... Visa mer
2021-07-06
20:58
Undrar om denna bokföring är korrekt. Jag har gjort ett uttag ur kapitalförsäkringen. Bokfört värde (insättningar) konto 1385 33293 Aktuellt marknadsvärde Nordnet KF 24307 Summa marknadsvärde Aktuellt marknadsvärde Avanza KF 10684 34991 Marknadsvärde före uttag 34991 Uttag 31991 Marknadsvärde efter uttag 3000 Bokfört värde före uttag 33293 Vinst (34991-33293) +1698 1698 Bokföring konto 1930 debet, belopp som betalas ut 31991 konto 1385 kredit (värde av kapitalförsäkring) värdeförändring 30293 konto 8228 kredit (värdeförändring kapitalförsäkring, avdragsgill) vinst 1698
... Visa mer
2021-03-20
08:31
Tack för svar My! Jag förstår nu principen. Insättningen till min kapitalförsäkring var 12 500:- så även om tilldelningen bara blev 10 000:- tror jag att jag ska bokföra 12 500:- som insättning på konto [1385]. Rätta mig om jag har fel. Läste vidare i ämnet på https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx : "Värdeförändringar i en kapitalförsäkring bokförs i kontogrupp 82, K1- och K2-företag får inte värdera kapitalförsäkringar till verkligt värde. IFRS- och K3-företag får redovisa orealiserade värdeökningar medan det inte är tillåtet för K1- och K2-företag." 1. Tolkar detta som att jag inte ska göra några uppskrivningar vid årsbokslut och inte heller några nedskrivningar om det inte beräknas vara bestående. Är det något jag bör bokföra eller tänka på isf vid bokslut gällande kapitalförsäkring? "En redovisningsenhet som gör investeringar i kapitalförsäkringar skall registrera varje enskild kapitalförsäkring i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av kapitalförsäkringar. Avstämningar för kapitalförsäkringar görs mellan ett konto för kapitalförsäkringar i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda kapitalplaceringar som har registrerats på kontot i det sidoordnade registret." 2. Vad är det för sidoordnat register som åsyftas? Hur sköts detta rent praktiskt? 3. Vid uttag av vinst ur kapitalförsäkringen har jag förstått att detta kan bokas på företagskonto och motkonto : 8226 Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig Korrekt? 4. Som det är nu har jag lagt upp separat sparkonto för kapitalförsäkring i eEkonomi, konto [1936] för Nordnet. Det känns just nu som ett onödigt konto att använda. Syftet var att jag ville se i eEkonomi i översikten "Summa bokförda saldon" hur mycket som finns på Nordnets depå. Nu är summa 0:- på konto [1936] eftersom jag krediterar konto [1936] och debiterar konto [1385] vid insättning till kapitalförsäkringen. Går det att bokföra så att mina insättningar till kapitalförsäkringen på Nordnet kan synas i "Summa bokförda saldon? Eller går det att dela upp konto [1385] så det blir ett specifikt konto [1385] kopplat till Nordnet och ett specifikt konto [1385] kopplat till Avanaza? Skulle vilja hålla isär dessa.
... Visa mer
2021-03-18
11:48
Har ett sparkonto i Visma eEkonomi, konto 1936, för min Nordnetdepå. Det är en kapitalförsäkring. 1. förde över 12 500:- från företagskonto 1930 till 1936 och gjorde motsvarande överföring på banken. 2. Sökte om aktier på Nordnetdepån för en IPO för 12 500:- och fick tilldelning för 10 000:-. Det som drogs från nordnetdepån var alltså 10 000:- 3. Sålde sedan dessa aktier och fick tillbaka 10 008:-. Courtage på 25:- kommer dras senare så totalt får jag tillbaka 9 983:-. Därefter finns det kvar på depån 12 483:-. Det vill säga jag har gjort en förlust med 17:- inklusiver courtaget. Eftersom det är en kapitalförsäkring har jag läst att konto 1385 (Värde av kapitalförsäkring) bör användas samt konto 8222 (Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag) Debet (vid förlust) / Kredit (vid vinst) vinsten/förlusten. Hur bokför jag dessa steg?
... Visa mer
2021-03-03
15:49
Tack för svar Tinna 🙂 Har läst på skatteverket och sett deras film. Skulle vilja uppdatera enligt nedan: För firman gäller följande: Jag är godkänd för F-skatt, har ingen anställd personal, bedriver ingen handel inom EU, inget kassaregister, inget ombud, inte registrerad för punktskatt. Har inga obeskattade reserver (periodiseringsfond, expansionsfond). Har inget inventarium. Har endast tillgångar i form av pengar på ett bankkonto. Där finns pengar för att betala egenavgifter, skatter samt vinst. Inga skulder. Så här tänker jag processen. Under innevarande år: 1. Avregistrera mig för F-skatt på verksamt.se 2. Nolla bankkontot i enskilda firman. Ta ut samtliga pengar från bankkontot i enskilda firman med privat uttag och bokför på konto 2013. 3. Ändra preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se 4. Utför årsbokslut. Något att tänka på vid bokföringen vid sista årsbokslut? Året efter avslut: 5. Lämna NE-bilaga och inkomstdeklaration 1. 6. Betala egenavgifter och skatt enligt slutskattebesked. Har jag missat något i processen eller något om bokföringen?
... Visa mer
2021-03-01
08:45
Har både enskild firma (utan momsplikt) och ett aktiebolag (med momsplikt). Båda är konsultbolag utan några större utgifter. Önskar nu föra över verksamheten i firman till aktiebolaget. Hur gör jag vid överflytt för att allt ska bli korrekt? Gärna praktiska tips. 1. Planerar sälja alla tillgångar (inkråmet) till bolaget. Hur bokförs detta? 2. Sedan göra ett bokslut i enskilda firman och avregistrera denna. Hur bokförs detta? Har ingen periodiseringsfond eller expansionsfond i firman att ta hänsyn till.
... Visa mer
2021-02-17
09:33
Ok tack för svar. Förstår att sparkontot måste vara i företagets namn. Hur gör alla ni andra med dessa pengar? Har ni satt över det på något sparkonto på en nischbank och lyckats starta konto i företagets namn? Jag har konto i traditionell bank med 0 % ränta. Det känns ju bättre om man kan flytta över pengarna under året (aktiekapital + momspengar + oskattade pengar) på ett sparkonto med lite ränta (dvs ifrån företagskontot med 0 % ränta, ifrån den traditionella banken till en nischbank). Skattade vinstpengar kan jag sätta i en kapitalförsäkring ju. Vad har ni för tips?
... Visa mer
2021-02-17
09:17
Tack för svar. Är det ok att också sätta över hela aktiekapitalet på 25 000:- på ett sådant konto? Tänker mig t.ex. Nordiska på 0,9 % ränta i nuläget. När man startar sådant konto startar man det ju i ens eget namn och inte i företagets namn. Är det OK ändå? Hur bokför jag sedan ränteintäkterna?
... Visa mer
2021-02-16
11:43
Har ett aktiebolag med årsvis momsredovisning. Är det tillåtet att flytta oskattade samt momspengar till ett sparkonto med insättningsgaranti och fria uttag för att få lite ränta på dessa (typ en nischbank med lite bättre sparränta)? Om ja, hur bokförs detta?
... Visa mer
2021-02-01
11:00
Jag har bankkoppling med tillåtelse att godkänna verifikationer i Visma. Har fått inbetalning idag på kontot. Men kan inte se i Visma att det är inlagt? Är det fördröjning på bankkopplingen? Ser jag inbetalningen först imorgon? Hur ofta synkas det?
... Visa mer
2021-01-29
11:52
Svarar på min egna fråga (från Skatteverket): "Intäktsränta Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25 procent)."
... Visa mer
2021-01-29
09:21
Hej, Jag har ett aktiebolag med årsredovisning för moms. Istället för att ha utgående moms-pengar på 0 % räntekonto på banken, är det OK och fördelaktigt att kontinuerligt (månadsvis) föra över de pengarna till skattekontot med ränta? Hur bokförs detta? Har sedan läst på https://www.momsens.se/hograntesparande-pa-skatteverkets-konto-056 att räntevinsten är skattefri på skattekontot. Hur bokförs en ev. räntevinst på skattekontot?
... Visa mer
2021-01-12
23:02
Om jag köper en dator för 50 000:- och skriver av den på 5 år. Räknas det? På vilket sätt blir detta då skattereducerat med 3,9%? Baserat på priset ex moms? Blir det beräknade beloppet ett avdrag som man tar upp i deklarationen och som man då inte behöver skatta på?
... Visa mer
2021-01-12
11:34
Skattereduktion för investeringar Vad innebär detta för inköp av tex mobil eller dator till företaget? Förstår inte riktigt vad det innebär. Någon får gärna förklara.
... Visa mer
2020-12-31
13:25
Kunden vill ha deras organisationsnummer med på kundfakturan, vet inte varför.
... Visa mer
2020-12-31
12:36
När jag skickar min kundfaktura skapad i eEkonomi kommer bara momsnumret med, ej kundens organisationsnummer. Hur lägger jag till detta på kundfakturan (det är inlagt på kunden i eEkonomi)?
... Visa mer
2020-12-30
08:34
Hur bokför jag denna faktura (se nedan)? Har gjort inköp av iPhone och skal från deras företagssida https://www.apple.com/se-business/shop . Blir det omvänd skattskyldighet? Hur fungerar det?
... Visa mer
2020-12-30
08:09
1Gilla
Okej tack för svar!
... Visa mer
2020-12-29
16:47
Har ett nystartat aktiebolag. Jag kommer inte bli registrerad som arbetsgivare förrän i januari nästa år då jag gör min första löneutbetalning till mig själv. Har jag ändå rätt till julgåva och "coronagåva" i år till mig själv som driver företaget även fast jag inte är registrerad som arbetsgivare än på verksamt.se?
... Visa mer
2020-12-26
09:41
Ok tack! då lämnar jag in årsredovisning fast jag har förlängt räkenskapsår. Jag har momsredovisning årsvis och ska alltså redovisa momsen i slutet av nästa år till Skatteverket. Påverkar detta min årsredovisning?
... Visa mer
2020-12-25
11:05
Följande gäller:
Har ett nystartat aktiebolag med kontantmetoden och ett aktiekapital på 25 000:-.
Har betalat leverantörsfakturor (Visma bokföring och försäkring) för 2069,12:- ex moms i december för privata pengar och bokfört betalningen på skuldkonto 2893 (skulder till närstående personer).
Har även köpt en mobil i december för 12 518:- ex moms för privata pengar. Får faktura för mobilen i kring 27/12. När jag nu planerar att bokföra mobilkostnaden inser jag att kostnaderna totalt kommer landa på 14 587,43:- ex moms (18 123,89:- inkl. moms), dvs kostnaderna är större än halva aktiekapitalet.
Kommer att i sista december fakturera kund i 29 250:- ex moms för konsultarbete i december. Själva inbetalningen från kunden kommer i början på februari 2021.
Frågor:
1. Eftersom jag kommer att skapa faktura för kund i december, räknas då detta som en kundfordran som gör att jag inte kommer under halva aktiekapitalet (och slipper kontrollbalansräkning eller aktieägartillskott)? Jag har ju kontantmetoden och inte fakturametoden. Så hur bokför jag isf detta?
2. Vad finns det för möjligheter att undvika kontrollbalansräkning eller aktieägartillskott?
3. Om jag inte kan undvika kontrollbalansräkning eller aktieägatillskott; vad är enklast och vilka för- och nackdelar har respektive?
Tacksam för hjälp snarast 🙂
... Visa mer
2020-12-25
09:45
Okej, tack!
... Visa mer
2020-12-24
13:40
Kan inte ändra beloppen i konto 1910. Det är låst. Se bild. Det balanserar alltså inte. Hur gör jag ?
... Visa mer
2020-12-22
22:18
När jag skapar Ny korrigeringsverifikation väljer jag att korrigera 1910 - Kassa. Jag lägger till konto 2893 och väljer att lägga den aktuella summan på debet. Detta adderar endast den summan så verifikationen balanserar inte upp. Så jag måste också lägga till ytterligare en kontering på konto 1910 - Kassa och lägga summan i kredit. Sammanfattningsvis finns två konteringar på 1910 (en i debet och en i kredit) samt en kontering på 2893. Det finns alltså två konteringar på 1910 eftersom den ursprungliga i debet inte går att korrigera. Är detta korrekt gjort?
... Visa mer
2020-12-21
13:13
Okej då finns det en omväg / lösning om än omständlig sådan. Är det inte märkligt att en sådan basic funktion inte finns med i standardversionen?
... Visa mer
2020-12-18
19:38
Kontantmetoden ja. Åtgärd/Betala ger inget alternativ förutom Företagskonto och Kassakonto. Kan ju inte vara den första med fakturametoden som vill betala en räkning med privata pengar?! Så hur gör jag?
... Visa mer
2020-12-18
18:14
Nej. Jag har lagt in en faktura för Visma Bokföring och en för företagsförsäkring. Kan inte hitta någon när jag ska göra manuell verifikation och jag väljer konto 2440 och sedan trycker jag på Faktura fältet men hittar ingen inlagd faktura. Konstigt. Tacksam för hjälp så jag kan bokföra fakturorna.
... Visa mer
2020-12-18
17:24
Följer instruktioner som säger "Skapa en manuell verifikation och plocka upp konto 2440, leta upp fakturan i fältet Faktura och välj sedan 2893 som motkonto. Betalt och klart! " Men hittar inte fakturan när jag trycker på ikonen i fältet och inte heller när jag skriver in fakturanumret. Vad kan det bero på? Jag har ju lagt in leverantörsfakturan.
... Visa mer
2020-12-17
22:37
I nuläget har jag en enskild firma som driver momsfri verksamhet (vård). Jag har också ett aktiebolag som bedriver momspliktig verksamhet (konsultuppdrag). Jag försöker reda ut för- och nackdelarna med att införliva den enskilda firmans verksamhet i aktiebolaget. Min farhåga är att det kommer bli mer administrativt arbeta att bevisa för Skatteverket vid ev. granskning om fördelningsgrunder för inköp till aktiebolaget, gällande t.ex. moms. Ett exempel: jag köper in en dator som jag planerar att använda i den momspliktiga verksamheten och planerar därför dra av för momsen. Hur bevisar jag då att jag endast använder datorn i den momspliktiga verksamheten? Enligt fördelningsgrunderna - https://blogg.pwc.se/taxmatters/tydligare-krav-for-momsavdrag-vid-blandad-momspliktig/momsfri-verksamhet - så är omsättningen en sådan grund och den speglar inte rättvist min situation då jag nyligen startat aktiebolaget. Så enligt den fördelningsgrunden skulle jag ha störst momsfri verksamhet (då jag har hunnit utveckla den firman mer). Följaktligen skulle jag inte kunna dra av moms på datorn. Hur bokför jag också i en blandad verksamhet? Vad finns att tänka på? Tacksam för hjälp.
... Visa mer
2020-12-17
22:11
Följer instruktionerna för bokföring av betalning av faktura med privata pengar i aktiebolag: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/b-purchase-register-purchase-paid-private-account.htm Konto 2440 - Leverantörsskulder väljs. konto 2893 - Skulder till närstående personer väljs. Känns som dum fråga men hur bokförs momsen (för fakturan, inköpet) så momsen kan dras av sedan? Jag bokför ju inte på konto 2641 Debiterad ingående moms så hur fungerar det?
... Visa mer