Hej Pillis,Om en betalning senare sker för den konstaterade kundförlusten så ska detta korrigeras och dvs på nytt redovisa utgående moms på belopp som betalats. Detta gör du genom en manuell verifikation,Bokföring -Verifikationer -Ny Verifikation.Om vi utgår från att din verifikation ser ut som min kollega Susan beskrev ovan för Konstaterad Kundförlustså gör du denna verifikation på konto:1930 Debet - Du byter ut konto 1510 mot 1930 för att matcha betalningen direkt2611 Kredit6351 Kredit - Kontrollera att denna rad har en momskod så det inte blir fel vid momsdeklarationen. Du kommer redovisa utgående moms på konto 2611 och då vill programmet att du även redovisas något i omsättning.Hoppas detta gav dig svar på din fråga.Ha en fin dag!/My