Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Tack Emanuel, har kollat filmen som löste hur jag gör bokningarna. Ska även öpna perioderna för redovisningen tillfälligt. Trevlig helg Christina
Hej,När man bokar upp utdelningen (vilket helst görs på det datum bolagsstämman hölls) bokar man debet 2091 och kredit t ex 2893 - eller andra konton man har för skulder till närstående.När man sedan betalar ut pengarna bokför man debet 2893 och kredit 1931.Man gör alltså ingen ombokning bara för att man byter redovisningsår.//Tina
Hej,Om fakturan däremot redan innehåller moms från avsändarlandet bokar du ingen moms och tar upp den moms avsändaren angivit på kostnadskontot, precis som på en svensk faktura där momsen ej är avdragsgill.//Tina
Eller är det lån mellan moderbolag och dotterbolag kanske! Alla transaktioner måste bokföras //Anders