Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Albin_6 Du som ägare av ett aktiebolag räknas som anställd och kan på så vis få milersättning utbetald om du använder din privata bil i tjänsten. Den skattefria ersättningen kan du bokföra mot konto 7331 - Skattefria bilersättningar och den skattepliktiga milersättningen kan du bokföra mot konto 7332 - Skattepliktig bilersättning. För den delen som är skattepliktig får du inte glömma att räkna ut skatt och bokföra beloppet på konto 2710 - Personalskatt. Jag har läst runt en hel del om körjournaler nu (det var inte det solklaraste ämnet) och det verkar som att du bör för en körjournal om du använder din privata bil i tjänsten. På vår hemsida har vi engratis körjournalsom du kan ladda ner och använda.
Hej @Maciej ! Jag kan lugna dig med att du har både tänkt och gjort helt rätt. Jag vet inte om du redan har hittat vårt användartips Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU, annars kan det inlägget vara en hjälpande hand om du gör andra inköp från EU. Nu vet jag inte exakt vilket bokföringsprogram du har men jag misstänker att jag förstår vad totalsumman innebär och har du full förståelse till att det kan vara förvirrande. Totalsumman är troligtvis det totala beloppet som är bokfört på debet- respektive kreditsidan. Ser man till ditt konteringsexempel så är det just 68 750 (55 000 + 13 750) som är bokfört på respektive sida.
Hej,Det är konteringen på 3051 som spökar. Hur bokförde du när du sålde inventarien? 3051 och 2611? Då har du för mycket på 3051 vilket leder till felet i momsredovisningen. Flytta posten på 3051 på den nya verifikationen till 7973 så löser du problemet.
Hej Nikola! Ja, det stämmer att du har ett minusbelopp på kontot för frakt. Men du har samtidigt ett "för högt" belopp under 2020. Skulle du verkligen vilja justera detta så kan du såklart göra det. Men precis som du säger så hör händelserna till olika år och dessutom är det ett så litet belopp så jag skulle inte krångla med det. 🙂
Hej,Jag upptäckte precis att jag har betalat för hög förmån på sjukvårdsförsäkringen, har betalat 70% genom nettolöneavdrag sedan 2018. Tydligen hade det räckt med 60% (ref.https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/skatter/formansbeskattning-sjukvardsforsakring). Som jag förstår det kan jag återbetala mellanskillnaden till mig själv som anställd (jag är enda anställd i bolaget). Antar att jag gör en banköverföring av mellanskillnaden, men hur bokför jag detta?MvhMarkus