Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

HejTack för svar!Det verkar som det kostar 39 kr/anställd?Det blir en stor kostnad då vi har många domare samt att medlemmar får arvode för arbeten i olika projektMvhLojo
Hej @MagnusST Vi tycker att det är lite oklart hur du menar här eftersom du nämner hur du ska kontera en verifikation, men inte vilka lönearter du har använt dig av. Om du använder Visma Lön Direkt, bör du använda lönearterna Arvode, Traktamente och Utlägg då dessa redan har bokföringskonton kopplade till sig. Om du har en bankkoppling kommer lönekörningen att bokas upp mot konto 2910 - Upplupna löner, vilket du också nämner. För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att dubbelkolla hur du har specificerat dina löneutbetalningar och även säkerställa att du faktiskt använder rätt lönearter i Visma Lön Direkt. Om du är osäker, kan du alltid kontakta supporten för ytterligare vägledning och så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Trevlig kväll!
Tack för din fråga och välkommen till Visma! Jag förstår att övergången till ett nytt system kan innebära en del frågor, och jag hjälper dig gärna att reda ut detta. Oavsett om du använder Faktureringsmetoden eller Kontantmetoden, går registreringen av leverantörsfakturor via kontot "2440 Leverantörsskulder" i vårt program. Här är hur det fungerar för båda metoderna:Faktureringsmetoden:När du tar emot en e-faktura bokförs den direkt i systemet och tilldelas ett verifikationsnummer. Det innebär att fakturan registreras som en leverantörsskuld med en gång. Kontantmetoden:När du tar emot en e-faktura registreras den också på kontot "2440 Leverantörsskulder", men bokförs först när du har registrerat betalningen. Det innebär att fakturan “mellanlandar” på 2440 men skickas inte vidare för bokföring förrän betalningen är genomförd. Programmet känner av att det rör sig om kontantmetoden förutsatt att du har ställt in detta korrekt i inställningarna. Så istället för att behöva betala fakturan manuellt utanför programmet, kan du ladda in din e-faktura i systemet. Om du använder kontantmetoden, registreras den på "2440 Leverantörsskulder", men bokförs inte förrän betalningen är gjord och registrerad i systemet. Jag hoppas detta besvarar din fråga på ett tydligt sätt och om du har ytterligare funderingar eller behöver mer hjälp är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna
En av mina kunder hade fått en e-faktura från Visma under dagarna som det var fel på visningen av e-fakturor. Nu står det inte längre att det är ett problem med e-fakturor när man loggar in, men jag kan fortfarande inte se själva fakturan.När kommer det problemet lösas?
Toppen! Tusen tack./Isabella
Nyheter
Genvägar